Nazwa: | CENTRUM MEDYCZNE INTERNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CENTRUM MEDYCZNE INTERNUS |
Data rejestracji: | 22 lut 2011 (14 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000379140 |
NIP: | 7161893716 |
REGON: | 43077213200000 |
Kod pocztowy: | 24-100 |
Województwo: | Lublin |
Adres: | GEN. FIELDORFA NILA, 10, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2610000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7161893716 |
Data rejestracji: | 06 cze 2003 |
Status: | Zwolniony |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
92102032190000950200483339 | PKO Oddział 1 w Puławach | ul. Partyzantów 3 24-100 puławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
#4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Imię | Funkcja |
---|---|
JOLANTA FLASIŃSKA | Beneficjent |
BARBARA ZARYCHTA | Beneficjent |
JOLANTA FLASIŃSKA | reprezentant |
BARBARA ZARYCHTA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
JOLANTA FLASIŃSKA | Wspólnik | 2011-02-22 | 2610 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 1305000,00 ZŁ |
BARBARA ZARYCHTA | Wspólnik | 2011-02-22 | 2610 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 1305000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JOLANTA FLASIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
BARBARA ZARYCHTA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
JOLANTA FLASIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-22 |
BARBARA ZARYCHTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-22 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29576272.81 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29576272.81 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 28367399.84 |
I. Amortyzacja | 518309.4 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1348974.65 |
III. Usługi obce | 16534245.81 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13401.73 |
V. Wynagrodzenia | 8449738.11 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1341526.91 |
– emerytalne | 669683.28 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161203.23 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1208872.97 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 166258.51 |
II. Dotacje | 24600.61 |
IV. Inne przychody operacyjne | 141657.9 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 524.88 |
III. Inne koszty operacyjne | 524.88 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1374606.6 |
G. Przychody finansowe | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 50314.87 |
I. Odsetki, w tym: | 314.87 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 50000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1324291.73 |
J. Podatek dochodowy | 271286 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1053005.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 7495520.27 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5518037.17 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2610000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2101945.44 |
VI. Zysk (strata) netto | 1053005.73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -246914 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1977483.1 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1875126.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1875126.17 |
A. kredyty i pożyczki | 107483.38 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1274177.9 |
– do 12 miesięcy | 1274177.9 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 484873.46 |
I. inne | 8591.43 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 102356.93 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102356.93 |
– długoterminowe | 71583.8 |
– krótkoterminowe | 30773.13 |
Aktywa razem | 7495520.27 |
A. Aktywa trwałe | 3467765.89 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3467765.89 |
1. Środki trwałe | 3313721.19 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 296162.44 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2184530.75 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 237625.74 |
E. inne środki trwałe | 595402.26 |
2. Środki trwałe w budowie | 154044.7 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 4027754.38 |
I. Zapasy | 60345.03 |
1. Materiały | 51489.03 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8856 |
II. Należności krótkoterminowe | 2234723.81 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2234723.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2231038.6 |
– do 12 miesięcy | 2231038.6 |
C. inne | 3685.21 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1634091.82 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1634091.82 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1634091.82 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1634091.82 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98593.72 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35858714.1 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35858714.1 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 33961009.99 |
I. Amortyzacja | 576637.26 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1537106 |
III. Usługi obce | 20163641.09 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13399.44 |
V. Wynagrodzenia | 9914231.5 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1584113.07 |
– emerytalne | 788826.35 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 171881.63 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1897704.11 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 48569.09 |
II. Dotacje | 19638.28 |
IV. Inne przychody operacyjne | 28930.81 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3774.24 |
III. Inne koszty operacyjne | 3774.24 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1942498.96 |
G. Przychody finansowe | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 86.12 |
I. Odsetki, w tym: | 86.12 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1942412.84 |
J. Podatek dochodowy | 387485 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1554927.84 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 8089938.57 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5896503.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2610000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2101945.44 |
VI. Zysk (strata) netto | 1554927.84 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -370370 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2193435.29 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2113783.63 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2113783.63 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1468060.84 |
– do 12 miesięcy | 1468060.84 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 642270.49 |
I. inne | 3452.3 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 79651.66 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79651.66 |
– długoterminowe | 66832.42 |
– krótkoterminowe | 12819.24 |
Aktywa razem | 8089938.57 |
A. Aktywa trwałe | 3580961.87 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3580961.87 |
1. Środki trwałe | 3580961.87 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 296162.44 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2266069.12 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 194638.5 |
E. inne środki trwałe | 824091.81 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 4508976.7 |
I. Zapasy | 70395.48 |
1. Materiały | 60099.48 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10296 |
II. Należności krótkoterminowe | 2993143.09 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2993143.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2992622.96 |
– do 12 miesięcy | 2992622.96 |
C. inne | 520.13 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1336971.29 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1336971.29 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1336971.29 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1336971.29 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108466.84 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Medyczne INTERNUS Sp. z o.o. 24-100 Puławy, ul. Gen. Fieldorfa Nila 10 . | 263 931,24 zł | 263 931,24 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1242868/ |
Budowa instalacji fotowoltaicznych dla CM INTERNUS | 101 722,17 zł | 55 947,19 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/775689/ |
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń diagnostycznych w POZ CM INTERNUS poprzez zakup aparatu USG. | 139 000,00 zł | 99 246,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/783199/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc