Nazwa: | "KLINIKA PSYCHOSOMATYCZNA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KLINIKA PSYCHOSOMATYCZNA 2 |
Data rejestracji: | 10 paź 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w październik 2011) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000398638 |
NIP: | 7010317742 |
REGON: | 14584065000000 |
Kod pocztowy: | 00-526 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-526) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | KRUCZA, 16, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#862 | PRAKTYKA LEKARSKA |
#8690 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ |
#871 | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ |
#872 | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI |
#873 | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
#9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#79 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2024-11-05 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. | 12053654900000 |
CDZ CHAJEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2011-10-10 | 2012-02-10 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 01562807200000 |
SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2012-02-10 | 2024-11-05 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 12053654900000 |
Imię | Funkcja |
---|---|
TERESA CECYLIA PRZYBYLSKA | reprezentant |
PAWEŁ CZARNECKI | reprezentant |
EDYTA BOGUMIŁA PRZERWA | reprezentant |
DANUTA ĆWIERTNIA | Beneficjent |
JERZY ANTONI ĆWIERTNIA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
EDYTA BOGUMIŁA PRZERWA | Prokurent | 2013-06-12 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
DANUTA ĆWIERTNIA | Beneficjent | BENEFICJENT JEST KOMANDYTARIUSZEM JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. DODATKOWO BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM (POSIADAJĄCYM WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW) KOMPLEMENTARIUSZA JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. BENEFICJENT JEST TAKŻE WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI (POSIADAJĄCYM WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW) BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
JERZY ANTONI ĆWIERTNIA | Beneficjent | BENEFICJENT JEST KOMANDYTARIUSZEM JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. DODATKOWO BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM (POSIADAJĄCYM WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW) KOMPLEMENTARIUSZA JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. BENEFICJENT JEST TAKŻE WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI (POSIADAJĄCYM WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW) BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
EWA DOROTA DON SIEMION | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-10 | 2012-02-10 |
ANDRZEJ BOGDAN CHAJEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-10 | 2012-02-10 |
MAREK GARNCARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-10 | 2013-08-26 |
TERESA CECYLIA PRZYBYLSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-05 | 2023-05-19 |
EDYTA BOGUMIŁA PRZERWA | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-26 | Brak danych |
PAWEŁ CZARNECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-26 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 938992 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 938992 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1040481.79 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1045.77 |
III. Usługi obce | 579656.79 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29908.74 |
V. Wynagrodzenia | 368223.45 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 52932.58 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8714.46 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -101489.79 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 114216.5 |
II. Dotacje | 111857 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2359.5 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4684.84 |
III. Inne koszty operacyjne | 4684.84 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8041.87 |
G. Przychody finansowe | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 1095.62 |
I. Odsetki, w tym: | 1095.62 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6946.25 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6946.25 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 216345.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -56968.6 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 200711.22 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 200711.22 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -269626.07 |
VI. Zysk (strata) netto | 6946.25 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 273313.66 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7264.84 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 7264.84 |
– krótkoterminowe | 7264.84 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 264572.82 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 105773.04 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105773.04 |
– do 12 miesięcy | 105773.04 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 158799.78 |
A. kredyty i pożyczki | 104000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12105.6 |
– do 12 miesięcy | 12105.6 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23091.25 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 19602.93 |
I. inne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1476 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1476 |
– krótkoterminowe | 1476 |
Aktywa razem | 216345.06 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 216345.06 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 113691.66 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 113691.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 113691.66 |
– do 12 miesięcy | 113691.66 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 101449.76 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 101449.76 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 101449.76 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 101449.76 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1203.64 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1514039.55 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1514039.55 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1573793.44 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3592.39 |
III. Usługi obce | 808481.42 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 48049.96 |
V. Wynagrodzenia | 585290.08 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 118657.39 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9722.2 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -59753.89 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3076.62 |
II. Dotacje | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3076.62 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -56677.27 |
G. Przychody finansowe | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 0.03 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
IV. Inne | 0.03 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -56677.3 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -56677.3 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 204982.43 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -113645.9 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 200711.22 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 200711.22 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -262679.82 |
VI. Zysk (strata) netto | -56677.3 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 318628.33 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7264.84 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 7264.84 |
– krótkoterminowe | 7264.84 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 310575.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 111274.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111274.56 |
– do 12 miesięcy | 111274.56 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 199300.93 |
A. kredyty i pożyczki | 104000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5467.03 |
– do 12 miesięcy | 5467.03 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50608.79 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 38380.1 |
I. inne | 845.01 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 788 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 788 |
– krótkoterminowe | 788 |
Aktywa razem | 204982.43 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 204982.43 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 99120.18 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 99120.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 99120.18 |
– do 12 miesięcy | 99120.18 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 104636.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 104636.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 104636.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 104636.41 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1225.84 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-10-10 | 2012-09-06 | EMIR 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-10-10 | 2012-02-10 | LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc