Nazwa: | "ORT-MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ORT-MEDICA |
Data rejestracji: | 12 maj 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w maj 2009) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000329263 |
NIP: | 6222706264 |
REGON: | 30109529800000 |
Kod pocztowy: | 63-400 (Firmy w Greater Poland, Franklinów, 63-400) |
Miasto: | Franklinów |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | BRZOZOWA, 7, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6222706264 |
Data rejestracji: | 01 sie 2009 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
21843100080700477320070001 | BS8431 Centrala | ul. Bankowa 2A 63-460 ostrowski POLSKA |
32102022670000430200964643 | PKO Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 25A 63-400 ostrowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
MIŁOSZ JAN HAUSMANN | Beneficjent |
MARIOLA BARBARA FERUGA | Beneficjent |
JÓZEF JAN WCISŁEK | Beneficjent |
PIOTR ANDRZEJ FRĄSZCZAK | reprezentant |
PIOTR ANDRZEJ FRĄSZCZAK | Beneficjent |
MAREK ARTUR FERUGA | reprezentant |
MIŁOSZ JAN HAUSMANN | reprezentant |
MARIOLA BARBARA FERUGA | reprezentant |
JÓZEF JAN WCISŁEK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MAREK ARTUR FERUGA | Prokurent | 2013-09-25 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
PIOTR ANDRZEJ FRĄSZCZAK | Wspólnik | 2009-05-12 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
JÓZEF JAN WCISŁEK | Wspólnik | 2009-05-12 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ |
MARIOLA BARBARA FERUGA | Wspólnik | 2009-05-12 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
MIŁOSZ JAN HAUSMANN | Wspólnik | 2009-05-12 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MIŁOSZ JAN HAUSMANN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
MARIOLA BARBARA FERUGA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
JÓZEF JAN WCISŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
PIOTR ANDRZEJ FRĄSZCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM, LUB DWÓCH WICEPREZESÓW.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MARIOLA BARBARA FERUGA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-12 |
MIŁOSZ JAN HAUSMANN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-12 |
JÓZEF JAN WCISŁEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-12 |
PIOTR ANDRZEJ FRĄSZCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2009-05-12 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2584251.68 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2584251.68 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2788053.5 |
I. Amortyzacja | 222075.27 |
II. Zużycie materiałów i energii | 471270.62 |
III. Usługi obce | 898814.42 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 104773.53 |
V. Wynagrodzenia | 880533.25 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 144637.82 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 65948.59 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -203801.82 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 363023.76 |
IV. Inne przychody operacyjne | 363023.76 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 7787.8 |
III. Inne koszty operacyjne | 7787.8 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 151434.14 |
H. Koszty finansowe | 277793.82 |
I. Odsetki, w tym: | 277793.82 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -126359.68 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -126359.68 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 5951940.95 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 25425.98 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2933297.52 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2981511.86 |
VI. Zysk (strata) netto | -126359.68 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5926514.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3874348.21 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3874348.21 |
A. kredyty i pożyczki | 3852529.55 |
C. inne zobowiązania finansowe | 21818.66 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 742582.18 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 742582.18 |
A. kredyty i pożyczki | 448952.11 |
C. inne zobowiązania finansowe | 29246.52 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111753.03 |
– do 12 miesięcy | 111753.03 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2271.91 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40516.51 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 9189.8 |
I. inne | 100652.3 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1309584.58 |
1. Ujemna wartość firmy | 1309584.58 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 5951940.95 |
A. Aktywa trwałe | 5084906.14 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5084906.14 |
1. Środki trwałe | 5084906.14 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 42604.13 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4962365.03 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 13980.68 |
E. inne środki trwałe | 65956.3 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 867034.81 |
I. Zapasy | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 279275.33 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 279275.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 200027.48 |
– do 12 miesięcy | 200027.48 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1196 |
C. inne | 78051.85 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 528154.42 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 528154.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 528154.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 528154.42 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59605.06 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3074396.79 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3074396.79 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 3224947.75 |
I. Amortyzacja | 104611.25 |
II. Zużycie materiałów i energii | 551708.18 |
III. Usługi obce | 1163512.51 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 140414.91 |
V. Wynagrodzenia | 1034716.43 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 167147.59 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 62836.88 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -150550.96 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 51168.27 |
IV. Inne przychody operacyjne | 51168.27 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 7943.66 |
III. Inne koszty operacyjne | 7943.66 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -107326.35 |
H. Koszty finansowe | 260777.04 |
I. Odsetki, w tym: | 260777.04 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -368103.39 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -368103.39 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 5936068.35 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 57322.59 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3333297.52 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3107871.54 |
VI. Zysk (strata) netto | -368103.39 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5878745.76 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3942953.52 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3942953.52 |
A. kredyty i pożyczki | 3942953.52 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 671816.18 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 671816.18 |
A. kredyty i pożyczki | 345986.41 |
C. inne zobowiązania finansowe | 28727.46 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111533.49 |
– do 12 miesięcy | 111533.49 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4549.92 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44563.53 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 7258.22 |
I. inne | 129197.15 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1263976.06 |
1. Ujemna wartość firmy | 1263976.06 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 5936068.35 |
A. Aktywa trwałe | 4980294.89 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4980294.89 |
1. Środki trwałe | 4980294.89 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 41354.13 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4886739.13 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12233.1 |
E. inne środki trwałe | 39968.53 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 955773.46 |
I. Zapasy | 697.23 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 697.23 |
II. Należności krótkoterminowe | 269428.63 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 269428.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 262454.68 |
– do 12 miesięcy | 262454.68 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 322 |
C. inne | 6651.95 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 603492.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 603492.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 603492.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 603492.83 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82154.77 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-05-12 | 2011-03-18 | KROTOSZYŃSKA, 116 A, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc