KRS 0000183282
NIP1020000021
REGON87168679600000
Nazwa"DECOSTAYLE PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDECOSTAYLE PRO
Data rejestracji 12 gru 2003 (21 lat temu) 12 gru 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 129, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 511500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1020000021
data rejestracji 08 sty 2004
status Czynny
55102050400000670201030717
PKO Oddział 1 w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 15/17 86-300 Grudziądz POLSKA
60102050400000650201030725
PKO Oddział 1 w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 15/17 86-300 Grudziądz POLSKA
70102050400000640201030691
PKO Oddział 1 w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 15/17 86-300 Grudziądz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1393Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #1320A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH #1320B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH #1320C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #1320D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROELINE MARGRE HEETEBRIJ - VAN DALFSEN
Beneficjent
1981-12-01
JOCHEM HEETEBRIJ
Beneficjent
1977-08-27
HENRIKE GEESJE VAN DIJK - VAN DALFSEN
Beneficjent
1983-01-02
KAREN ALIEN ENGELEN - VAN DALFSEN
Beneficjent
1985-11-18
GERARD VAN DALFSEN
Beneficjent
1955-09-23
ROBERTUS JOHANNES WILHELMUS ADRIANUS ENGELEN
Beneficjent
1980-01-06
TIEMEN VAN DIJK
Beneficjent
1983-01-30
IWONA JUSTYNA BŁASZCZYKOWSKA
zgłaszający - inny
KLAAS TIJMEN LAST
Wspólnik
2003-12-12
2005-02-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
DECOSTAYLE B.V.
Wspólnik
2005-02-21
2016-12-01
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.635,00 ZŁ
DECOSTAYLE POLEN HOLDING B.V.
Wspólnik
2005-02-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 511.500,00 ZŁ
IWONA JUSTYNA BŁASZCZYKOWSKA
Prokurent
2024-08-20
SAMOISTNA
ROELINE MARGRE HEETEBRIJ - VAN DALFSEN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W FUNDACJI STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GERARD VAN DALFSEN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VICA INTERNATIONAL PARTICIPATIES BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE POLEN HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE PRO SP Z O.O.
JOCHEM HEETEBRIJ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W FUNDACJI STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GERARD VAN DALFSEN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VICA INTERNATIONAL PARTICIPATIES BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE POLEN HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE PRO SP Z O.O.
HENRIKE GEESJE VAN DIJK - VAN DALFSEN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W FUNDACJI STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GERARD VAN DALFSEN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VICA INTERNATIONAL PARTICIPATIES BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE POLEN HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE PRO SP Z O.O.
KAREN ALIEN ENGELEN - VAN DALFSEN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W FUNDACJI STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GERARD VAN DALFSEN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VICA INTERNATIONAL PARTICIPATIES BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE POLEN HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE PRO SP Z O.O.
GERARD VAN DALFSEN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W FUNDACJI STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GERARD VAN DALFSEN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VICA INTERNATIONAL PARTICIPATIES BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE POLEN HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE PRO SP Z O.O.
ROBERTUS JOHANNES WILHELMUS ADRIANUS ENGELEN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W FUNDACJI STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GERARD VAN DALFSEN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VICA INTERNATIONAL PARTICIPATIES BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE POLEN HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE PRO SP Z O.O.
TIEMEN VAN DIJK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W FUNDACJI STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GERARD VAN DALFSEN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VICA INTERNATIONAL PARTICIPATIES BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE POLEN HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DECOSTAYLE PRO SP Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY
KLAAS TIJMEN LAST
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2010-06-10
GERARD VAN DALFSEN
PREZES ZARZĄDU
2010-06-10
2024-08-20
KAREN ALIEN ENGELEN VAN DALFSEN
PREZES ZARZĄDU
2024-08-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11628803.29 |
J Należności od jednostek powiązanych | 11556102.41 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11628803.29 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 10240220.91 |
I. Amortyzacja | 261234.85 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2055539.99 |
III. Usługi obce | 2409498.75 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10032.87 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4476061.46 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 982339.56 |
– emerytalne | 360115.9 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 45513.43 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1388582.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 139983.91 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 139983.91 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 64125.59 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 64125.59 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1464440.7 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 50617.28 |
I. Odsetki, w tym: | 55.65 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 50561.63 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1413823.42 |
J. Podatek dochodowy | 197896.21 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1215927.21 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 4391107.77 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3612718.9 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 511500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1885291.69 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1885291.69 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1215927.71 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 778388.87 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 214836.61 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46176.73 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 168659.88 |
– długoterminowa | 32747.38 |
– krótkoterminowa | 135912.5 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 546914.62 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 351.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 351.75 |
– do 12 miesięcy | 351.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 546562.87 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 206360.45 |
– do 12 miesięcy | 206360.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9756.1 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 329045.52 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1400.8 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16637.64 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16637.64 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 16637.64 |
Aktywa razem | 4391107.77 |
A. Aktywa trwałe | 1014187.05 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 66031.89 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66031.89 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 888414 |
1. Środki trwałe | 888414 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18393.4 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 675758.12 |
D. środki transportu | 42543.92 |
E. inne środki trwałe | 151718.56 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59741.16 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59741.16 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 3376920.72 |
I. Zapasy | 502388.5 |
1. Materiały | 346782.65 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 89243.37 |
3. Produkty gotowe | 4.36 |
4. Towary | 66358.12 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2743615.99 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2539671.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2539671.57 |
– do 12 miesięcy | 2539671.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 203944.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8583.74 |
– do 12 miesięcy | 8583.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 195360.68 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 114954.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 114954.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 114954.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 114954.52 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15961.71 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9593561.59 |
J Należności od jednostek powiązanych | 9432984.56 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9593561.59 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 9177851.16 |
I. Amortyzacja | 232740.5 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1661248.29 |
III. Usługi obce | 1855727.45 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9839.93 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4329691.21 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1014899.43 |
– emerytalne | 370511.26 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 73704.35 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 415710.43 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 80243.11 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6499.99 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 73743.12 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 60372.88 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 60372.88 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 435580.66 |
G. Przychody finansowe | 781980.01 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 781980.01 |
H. Koszty finansowe | 9.46 |
I. Odsetki, w tym: | 9.46 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1217551.21 |
J. Podatek dochodowy | 258767.3 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 958783.91 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3689868.64 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2841502.81 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 511500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1371218.9 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1371218.9 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 958783.91 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 848365.83 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 242040.58 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54596.74 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 187443.84 |
– długoterminowa | 42202 |
– krótkoterminowa | 145241.84 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 594204.01 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24974.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24974.68 |
– do 12 miesięcy | 24974.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 569229.33 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 167712.19 |
– do 12 miesięcy | 167712.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 397624.67 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 3892.47 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12121.24 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12121.24 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 12121.24 |
Aktywa razem | 3689868.64 |
A. Aktywa trwałe | 909877.44 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 57240.57 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57240.57 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 803466 |
1. Środki trwałe | 793430.32 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 624412.53 |
D. środki transportu | 28858.51 |
E. inne środki trwałe | 140159.28 |
2. Środki trwałe w budowie | 10035.68 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49170.87 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49170.87 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 2779991.2 |
I. Zapasy | 560736.45 |
1. Materiały | 364309.5 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 133142.61 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 63284.34 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2143774.03 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1986003.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1986003.98 |
– do 12 miesięcy | 1986003.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 157770.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36211.21 |
– do 12 miesięcy | 36211.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 101599.23 |
C. inne | 19959.61 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 54761.34 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54761.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54761.34 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54761.34 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20719.38 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2003-12-12
2005-04-14
"DECOSTAYLE PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-12
2008-06-03
CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 61C, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie