Nazwa: | TIME OUT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TIME OUT CLINIC |
Data rejestracji: | 06 paź 2020 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000863307 |
NIP: | 7262682820 |
REGON: | 38721921800000 |
Kod pocztowy: | 91-002 |
Miasto: | Łódź |
Województwo: | Łódź |
Adres: | UL. DREWNOWSKA, 43A, ŁÓDŹ, 91-002, ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANNA MONIKA TALAREK | Beneficjent |
REMIGIUSZ CEZARY TALAREK | Beneficjent |
ANNA MONIKA TALAREK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ELEPHANT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-10-06 | 2023-12-28 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ | 36294881000000 |
ELEPHANT ROCK FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2023-12-28 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ | 526394180 |
ANNA MONIKA TALAREK | Wspólnik | 2020-10-06 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|
ANNA MONIKA TALAREK | Beneficjent | Brak danych | REPREZENTANT ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
REMIGIUSZ CEZARY TALAREK | Beneficjent | BENEFICJENT JEST JEDYNYM BENEFICJENTEM FUNDACJI RODZINNEJ, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIENI SĄ- PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU: A) W SPRAWACH, GDZIE WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA BĄDŹ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000 ZŁOTYCH- KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W SPRAWACH, GDZIE WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA BĄDŹ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000 ZŁ- WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWUOSOBOWA
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ANNA MONIKA TALAREK | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-06 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 318732.55 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 318732.55 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 422301.85 |
I. Amortyzacja | 169000 |
II. Zużycie materiałów i energii | 88719.84 |
III. Usługi obce | 140162.45 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 30 |
V. Wynagrodzenia | 17948.61 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4197.34 |
– emerytalne | 518.36 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2243.61 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -103569.3 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 139.22 |
IV. Inne przychody operacyjne | 139.22 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 19.42 |
III. Inne koszty operacyjne | 19.42 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -103449.5 |
G. Przychody finansowe | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2918 |
I. Odsetki, w tym: | 2918 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -106367.5 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -106367.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 157252.84 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -69664.19 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 150000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 150000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -163296.69 |
VI. Zysk (strata) netto | -106367.5 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 226917.03 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 203793.15 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 203793.15 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23123.88 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23123.88 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14745.23 |
– do 12 miesięcy | 14745.23 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 162.34 |
I. inne | 8164.31 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 157252.84 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 157252.84 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 46449.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 46449.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1168.5 |
– do 12 miesięcy | 1168.5 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45042.97 |
C. inne | 237.8 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 108785.12 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108785.12 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 108785.12 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 108785.12 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2018.45 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 391819.01 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 391819.01 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 419599.86 |
I. Amortyzacja | 100000 |
II. Zużycie materiałów i energii | 109684.49 |
III. Usługi obce | 179907.13 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1367 |
V. Wynagrodzenia | 23704.35 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2193.31 |
– emerytalne | 267.03 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2743.58 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -27780.85 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3.87 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 320.23 |
III. Inne koszty operacyjne | 320.23 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -28097.21 |
H. Koszty finansowe | 10913.68 |
I. Odsetki, w tym: | 10913.68 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -39010.89 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -39010.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 150909.03 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -108675.08 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 150000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 150000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -269664.19 |
VI. Zysk (strata) netto | -39010.89 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 259584.11 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 241615.07 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 241615.07 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17969.04 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17969.04 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7986.04 |
– do 12 miesięcy | 7986.04 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 175.24 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2304.76 |
I. inne | 7503 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 150909.03 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 150909.03 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 54546.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 54546.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2471.39 |
– do 12 miesięcy | 2471.39 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52075 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 94105.77 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 94105.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 94105.77 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 94105.77 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2256.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc