Nazwa: | BIURO RACHUNKOWE SALDO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BIURO RACHUNKOWE SALDO.PL |
Data rejestracji: | 04 sie 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000689576 |
NIP: | 5482685191 |
REGON: | 36794654300000 |
Kod pocztowy: | 43-419 (Firmy w Silesian, Zamarski, 43-419) |
Miasto: | Zamarski |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. SKOCZOWSKA, 54, HAŻLACH, 43-419, HAŻLACH, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | KATARZYNA@PODATKI-SALDO.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
#8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
KATARZYNA KRAWCZYK | Wspólnik | 2017-08-04 | 45; 4.500,00 ZŁ |
JAROSŁAW TADEUSZ KRAWCZYK | Wspólnik | 2017-08-04 | 5; 500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja |
---|---|
KATARZYNA KRAWCZYK | Beneficjent |
JAROSŁAW TADEUSZ KRAWCZYK | Beneficjent |
KATARZYNA KRAWCZYK | reprezentant |
JAROSŁAW TADEUSZ KRAWCZYK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KATARZYNA KRAWCZYK | Likwidator | 2024-09-02 | 2024-09-16 |
JAROSŁAW TADEUSZ KRAWCZYK | Likwidator | 2024-09-02 | 2024-09-16 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
KATARZYNA KRAWCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
JAROSŁAW TADEUSZ KRAWCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAROSŁAW TADEUSZ KRAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-14 | 2024-09-02 |
KATARZYNA KRAWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-04 | 2024-09-02 |
KATARZYNA KRAWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-16 | Brak danych |
JAROSŁAW KRAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-16 | Brak danych |
JAROSŁAW TADEUSZ KRAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-04 | 2017-11-22 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 655709.23 |
J Należności od jednostek powiązanych | 640318.83 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 655709.23 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 606432.91 |
I. Amortyzacja | 6840.31 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2185.14 |
III. Usługi obce | 32843.87 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 68.5 |
V. Wynagrodzenia | 492774.34 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 69183 |
– emerytalne | 30650.79 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2537.75 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 49276.32 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 14852.26 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8375.63 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6476.63 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5051.74 |
III. Inne koszty operacyjne | 5051.74 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 59076.84 |
G. Przychody finansowe | 4935.37 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3599.41 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3599.41 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3599.41 |
II. Odsetki, w tym: | 1335.96 |
H. Koszty finansowe | 1103.56 |
I. Odsetki, w tym: | 1103.56 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 62908.65 |
J. Podatek dochodowy | 5830 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 57078.65 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 216954.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 121658.03 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59579.38 |
VI. Zysk (strata) netto | 57078.65 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95296.14 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 87804.15 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 904.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 904.91 |
– do 12 miesięcy | 904.91 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 86899.24 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64912.03 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 21987.21 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7491.99 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7491.99 |
– krótkoterminowe | 7491.99 |
Aktywa razem | 216954.17 |
A. Aktywa trwałe | 9913.94 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9813.94 |
1. Środki trwałe | 9813.94 |
D. środki transportu | 9813.94 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 100 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100 |
A. w jednostkach powiązanych | 100 |
– udziały lub akcje | 100 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 207040.23 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 40416.06 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 40065.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40065.87 |
– do 12 miesięcy | 40065.87 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 350.19 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 350.19 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 165406.24 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 165406.24 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 165406.24 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 165406.24 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1217.93 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 633654.29 |
J Należności od jednostek powiązanych | 624854.29 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 633654.29 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 574236.45 |
I. Amortyzacja | 5953.06 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 19133.91 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
V. Wynagrodzenia | 479621.41 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 69238.32 |
– emerytalne | 28826.59 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 289.75 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 59417.84 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3101.86 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3101.86 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3456.41 |
III. Inne koszty operacyjne | 3456.41 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 59063.29 |
G. Przychody finansowe | 6477.69 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3597.03 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3597.03 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2880.66 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 65540.98 |
J. Podatek dochodowy | 5552 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 59988.98 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 200649.93 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 124568.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59579.38 |
VI. Zysk (strata) netto | 59988.98 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76081.57 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67069.23 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67069.23 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37267.22 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 29802.01 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9012.34 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9012.34 |
– krótkoterminowe | 9012.34 |
Aktywa razem | 200649.93 |
A. Aktywa trwałe | 4568.64 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4460.88 |
1. Środki trwałe | 4460.88 |
D. środki transportu | 4460.88 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 100 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100 |
A. w jednostkach powiązanych | 100 |
– udziały lub akcje | 100 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7.76 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7.76 |
B. Aktywa obrotowe | 196081.29 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 48547.03 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 48196.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48196.43 |
– do 12 miesięcy | 48196.43 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 350.6 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 350.6 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 146604.36 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 146604.36 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 146604.36 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 146604.36 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 929.9 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2024-09-02 | 2024-09-16 | BIURO RACHUNKOWE SALDO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
2017-08-04 | 2024-09-02 | BIURO RACHUNKOWE SALDO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc