KRS 0000183396
NIP6871653659
REGON37045271200000
Nazwa"TECHNO-DREW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTECHNO-DREW
Data rejestracji 12 gru 2003 (21 lat temu) 12 gru 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 8, STRÓŻE WIELKIE, 38-500, SANOK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 16184500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6871653659
data rejestracji 26 lut 1999
status Czynny
08114020750000351516001006
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
19114020750000351516001002
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
29175014130000000012243747
BNP Oddział w Krośnie ul.Niepodległości 16B
ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA
30124023401111001079731602
PEKAO I Oddział w Sanoku
ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA
35114020750000351516001005
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
46114020750000351516001001
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
46175000090000000039034007
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
73175014130000000012243731
BNP Oddział w Krośnie ul.Niepodległości 16B
ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA
78114020750000351516001007
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
89114020750000351516001003
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUMAREK JACEK STELMACZONEK
zgłaszający - członek zarządu
FRANCISCO MARTI SOLANES
Beneficjent
GRZEGORZ KRUCZKIEWICZ
Wspólnik
2003-12-12
2009-01-21
28.866 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.433.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-01-21
32369 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.184.500,00 ZŁ
37116034800000
TOMASZ JURCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-12
2006-09-01
JOANNA KRUCZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-12
2006-09-01
KRYSTYNA KRUCZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-12
2006-09-01
FRANCISCO MARTI SOLANES
Beneficjent
POSIADA 81,42% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MACOST - POL SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 95,83% W SPÓŁCE "POLIKAT" SPÓŁKA AKCYJNA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "TECHNO-DREW" SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ KAŻY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZADU LUB Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI.
GRZEGORZ KRUCZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2009-01-21
MAREK LEŃ
PREZES ZARZĄDU
2009-01-21
2014-02-28
LESZEK GRZEGORZ WIKTOROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-02-28
2023-06-29
PAWEŁ ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2023-06-29
2024-05-06
MAREK STELMACZONEK
PREZES ZARZĄDU
2024-05-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-10-09
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14438366.57 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1075587.21 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14388613.51 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 37802.73 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11950.33 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 14826042.63 |
I. Amortyzacja | 431703.2 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7433541.72 |
III. Usługi obce | 1605681.54 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 158555.99 |
V. Wynagrodzenia | 4213562.96 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 923871.44 |
– emerytalne | 420746 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 59125.78 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -387676.06 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 17093.94 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11488.54 |
II. Dotacje | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5605.4 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2713854.01 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2072479.64 |
III. Inne koszty operacyjne | 641374.37 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3084436.13 |
G. Przychody finansowe | 22084.72 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
V. Inne | 22084.72 |
H. Koszty finansowe | 241374.14 |
I. Odsetki, w tym: | 234929.7 |
– dla jednostek powiązanych | 145409.24 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Inne | 6444.44 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3303725.55 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3303725.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 12836373.91 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5853456.11 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14434500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3450000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8727318.34 |
VI. Zysk (strata) netto | -3303725.55 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6982917.8 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 340921.41 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 340921.41 |
– krótkoterminowa | 340921.41 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1750000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 1750000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4891996.39 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1797412.52 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1652003.28 |
– do 12 miesięcy | 1652003.28 |
B. inne | 145409.24 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3094583.87 |
A. kredyty i pożyczki | 952678.84 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1456786.27 |
– do 12 miesięcy | 1456786.27 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 392215.76 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 283466.46 |
I. inne | 9436.54 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 12836373.91 |
A. Aktywa trwałe | 6451532.94 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 19243.86 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19243.86 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6350255.77 |
1. Środki trwałe | 3244330.28 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 205814 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1044011.13 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1873026.85 |
D. środki transportu | 77417.48 |
E. inne środki trwałe | 44060.82 |
2. Środki trwałe w budowie | 3105925.49 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82033.31 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 82033.31 |
B. Aktywa obrotowe | 6384840.97 |
I. Zapasy | 3353782.62 |
1. Materiały | 3113318.62 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 152205.15 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 87058.85 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1200 |
II. Należności krótkoterminowe | 2732179.46 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 199208.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 199208.53 |
– do 12 miesięcy | 199208.53 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2532970.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1713239.38 |
– do 12 miesięcy | 1713239.38 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 429899.94 |
C. inne | 389831.61 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 160948.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 160948.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 160948.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 160948.52 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137930.37 |
2003-12-12
2005-07-26
STRÓŻE WIELKIE, 38-500, SANOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie