KRS 0000051251
NIP8980026419
REGON93067714500000
NazwaFUNDACJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
Krótka nazwaUNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Forma prawnaFUNDACJA
Adres MIKULICZA RADECKIEGO, 5, WROCŁAW, 50-345, WROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 8980026419
data rejestracji 17 sty 1994
status Czynny
10109025030000000630000423
SANPL 4 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
80109025030000000630000424
SANPL 4 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #86 OPIEKA ZDROWOTNA #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAIZABELA LESISZ
Beneficjent
WIESŁAW ZAWADA
Beneficjent
WŁODZIMIERZ LUTY
zgłaszający - członek zarządu
RYSZARD ANDRZEJAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2006-09-05
ANNA PRZONDO MORDARSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2006-09-05
ARTUR PARAFIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2003-03-07
ANTONINA PABIAN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-11-04
JAROSŁAW TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-11-04
KAZIMIERZ KULICZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-04
2017-02-13
BERNARD PANASZEK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-05
2017-02-13
GRAŻYNA MARIA GOŚCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-05
2017-02-13
TOMASZ WALDEMAR WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2017-02-13
2021-03-04
BEATA KATARZYNA KAWALA
Członek Organu Nadzoru
2017-02-13
2021-03-04
IZABELA LESISZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZADU
WIESŁAW ZAWADA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU ZARZĄDU SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD.
WIESŁAW ZAWADA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2024-07-05
WŁODZIMIERZ LUTY
WICEPREZES ZARZĄDU-SKARBNIK
2001-10-18
2003-03-07
IZABELA LESISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-18
2024-07-05
WŁODZIMIERZ LUTY
WICEPREZES ZARZĄDU - SKARBNIK
2006-12-05
2024-07-05
MARCIN MĄCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2024-07-05
ANNA KATARZYNA OLEŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-07-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12969712.43 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12969712.43 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 11785214.22 |
I. Amortyzacja | 103143.69 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2702921.84 |
III. Usługi obce | 4978933.47 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 712.5 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3534799.83 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 422190.15 |
– emerytalne | 206524.44 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 42512.74 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1184498.21 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 88920.08 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 88920.08 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 16894.29 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 16894.29 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1256524 |
G. Przychody finansowe | 2254.19 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3.05 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2251.14 |
H. Koszty finansowe | 55689.11 |
I. Odsetki, w tym: | 54560.43 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1128.68 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1203089.08 |
J. Podatek dochodowy | 2266 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1200823.08 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2994538.59 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1793209.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1139699.7 |
VI. Zysk (strata) netto | 1200823.08 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -553313.11 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1201328.92 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1201328.92 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1192748.61 |
A. kredyty i pożyczki | 281298.41 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 521140.35 |
– do 12 miesięcy | 521140.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17717.54 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 243674.73 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 125917.58 |
I. inne | 3000 |
4. Fundusze specjalne | 8580.31 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 2994538.59 |
A. Aktywa trwałe | 236601.18 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 236601.18 |
1. Środki trwałe | 155613.18 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 14568.12 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 141045.06 |
2. Środki trwałe w budowie | 80988 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 2757937.41 |
I. Zapasy | 274.81 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 274.81 |
II. Należności krótkoterminowe | 2697142.94 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2697142.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2642135.02 |
– do 12 miesięcy | 2642135.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 55007.92 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 57196.9 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57196.9 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57196.9 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 57196.9 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3322.76 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2001-10-18
2013-06-11
FUNDACJA AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie