Nazwa: | STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE |
Data rejestracji: | 20 kwi 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000008683 |
NIP: | 7120158546 |
REGON: | 43007365800000 |
Adres: | KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 28, LUBLIN, 20-052, LUBLIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 113000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | INFO@SPBA.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7120158546 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
09105019531000009081149321 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
83105019531000009081149347 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
08105019531000009081149339 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
48102031500000380200444836 | PKO Oddział 2 w Lublinie | ul. Lipowa 4A 20-027 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
#18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#72 | INFORMATYKA |
#85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
Imię | Funkcja |
---|---|
TATIANA - STELMACH | Beneficjent |
BOLESŁAW - STELMACH | Beneficjent |
TATIANA - STELMACH | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
TATIANA STELMACH | Wspólnik | 2001-04-20 | 113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.500 ZŁ |
BOLESŁAW STELMACH | Wspólnik | 2001-04-20 | 113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.500 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
BOLESŁAW STELMACH | Prokurent | 2001-04-20 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
TATIANA - STELMACH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
BOLESŁAW - STELMACH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, C) W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA - PROKURENT SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TATIANA STELMACH | PREZES | 2001-04-20 | Brak danych |
KRYSTYNA REGINA STELMACH | WICEPREZES | 2001-04-20 | 2006-11-30 |
BOLESŁAW STELMACH | WICEPREZES | 2006-11-30 | 2010-01-08 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3082439.07 |
J Należności od jednostek powiązanych | 402400 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2994165.95 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 87796.93 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 476.19 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 3202123.55 |
I. Amortyzacja | 10890 |
II. Zużycie materiałów i energii | 38114.89 |
III. Usługi obce | 2594990.73 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2402.98 |
V. Wynagrodzenia | 424369.28 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 59736.4 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 71472.27 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 147 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -119684.48 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1.38 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1.38 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2065.08 |
III. Inne koszty operacyjne | 2065.08 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -121748.18 |
G. Przychody finansowe | 5206.44 |
II. Odsetki, w tym: | 5206.44 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 15633 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
IV. Inne | 15633 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -132174.74 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -132174.74 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3677323.2 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1807495.35 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 113000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1826670.09 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -132174.74 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1869827.85 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1719827.85 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 545902.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 545902.47 |
– do 12 miesięcy | 545902.47 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1167066.5 |
A. kredyty i pożyczki | 15026.04 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1109301.96 |
– do 12 miesięcy | 1109301.96 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42738.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
4. Fundusze specjalne | 6858.88 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 150000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 150000 |
– krótkoterminowe | 150000 |
Aktywa razem | 3677323.2 |
A. Aktywa trwałe | 131352.83 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2612 |
1. Środki trwałe | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 2612 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128740.83 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 128740.83 |
B. Aktywa obrotowe | 3545970.37 |
I. Zapasy | 19672.5 |
1. Materiały | 0 |
4. Towary | 19672.5 |
II. Należności krótkoterminowe | 2041798.33 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2041798.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1773170.85 |
– do 12 miesięcy | 1773170.85 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2703.95 |
C. inne | 265923.53 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1142191.63 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1142191.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1142191.63 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1142191.63 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342307.91 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2409926.63 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2400 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2461982.37 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -52055.74 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2241558.7 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 43392.98 |
III. Usługi obce | 1666927.8 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 965.33 |
V. Wynagrodzenia | 436873.87 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 64102.56 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29296.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 168367.93 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5201.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5201.16 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 8515.08 |
III. Inne koszty operacyjne | 8515.08 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 165054.01 |
G. Przychody finansowe | 187391.84 |
II. Odsetki, w tym: | 9157.21 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
V. Inne | 178234.63 |
H. Koszty finansowe | 45157.7 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
IV. Inne | 45157.7 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 307288.15 |
J. Podatek dochodowy | 12611 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 294677.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3433547.37 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2102172.5 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 113000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1694495.35 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 294677.15 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1331374.87 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 964374.87 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 685862.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 685862.77 |
– do 12 miesięcy | 685862.77 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 277825.42 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9879.32 |
– do 12 miesięcy | 9879.32 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 267946.1 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
4. Fundusze specjalne | 686.68 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 367000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 367000 |
– krótkoterminowe | 367000 |
Aktywa razem | 3433547.37 |
A. Aktywa trwałe | 104987.57 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104987.57 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 104987.57 |
B. Aktywa obrotowe | 3328559.8 |
I. Zapasy | 19672.5 |
1. Materiały | 0 |
4. Towary | 19672.5 |
II. Należności krótkoterminowe | 764705.06 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 764705.06 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31044.15 |
– do 12 miesięcy | 31044.15 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 95.92 |
C. inne | 733564.99 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2230176.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2230176.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2230176.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2230176.81 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 314005.43 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-04-20 | 2009-11-25 | "STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-04-20 | 2010-10-05 | KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 55, LUBLIN, 20-076, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc