Nazwa: | CHALLENGEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CHALLENGEEN |
Data rejestracji: | 05 maj 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w maj 2022) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000969590 |
NIP: | 5833449956 |
REGON: | 52192625700000 |
Kod pocztowy: | 80-180 (Firmy w Pomeranian, , 80-180) |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | UL. WIELKOPOLSKA, 65, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5050,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
#1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
#1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4781Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Imię | Funkcja |
---|---|
MACIEJ JÓZEF GREŃ | Beneficjent |
MACIEJ JÓZEF GREŃ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MACIEJ JÓZEF GREŃ | Wspólnik | 2022-05-05 | 69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3450,00 ZŁ |
ANDRZEJ TONDERSKI | Wspólnik | 2022-05-05 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MACIEJ JÓZEF GREŃ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ TONDERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-05 | 2023-02-27 |
MACIEJ JÓZEF GREŃ | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-27 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126304.29 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126304.29 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 377343.77 |
I. Amortyzacja | 124280.5 |
II. Zużycie materiałów i energii | 119203.14 |
III. Usługi obce | 72555.28 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2386.92 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 56499.47 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1833.46 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 585 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -251039.48 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -251039.48 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -251039.48 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -251039.48 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 159187.55 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 94776.02 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 340815.5 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 340815.5 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -251039.48 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64411.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64411.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64411.53 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30920.53 |
– do 12 miesięcy | 30920.53 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3491 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 30000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 159187.55 |
A. Aktywa trwałe | 69700 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 69700 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 69700 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 89487.55 |
I. Zapasy | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 84383.9 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 84383.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14421.8 |
– do 12 miesięcy | 14421.8 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22578.01 |
C. inne | 47384.09 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4518.65 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4518.65 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4518.65 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4518.65 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 585 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 222996.76 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 222302.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 694 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 217836.08 |
I. Amortyzacja | 49200 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 164937.67 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 674.7 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1627 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1396.71 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5160.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 25720.74 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25714.6 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 32.18 |
III. Inne koszty operacyjne | 32.18 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30849.24 |
H. Koszty finansowe | 979.67 |
I. Odsetki, w tym: | 972.76 |
IV. Inne | 6.91 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29869.57 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29869.57 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 110160.67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 95161.68 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5050 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 320765.5 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 320765.5 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -260523.39 |
VI. Zysk (strata) netto | 29869.57 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14998.99 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14998.99 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14998.99 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14998.99 |
– do 12 miesięcy | 14998.99 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 110160.67 |
A. Aktywa trwałe | 20500 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 20500 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20500 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 89660.67 |
I. Zapasy | 760 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
4. Towary | 760 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 86444.1 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 86444.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32266.5 |
– do 12 miesięcy | 32266.5 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12455.51 |
C. inne | 41722.09 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2456.57 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2456.57 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2456.57 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2456.57 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2022-05-05 | 2023-02-27 | VEGEVEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc