Nazwa: | "FARMA-MED" KUJAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | "FARMA-MED" KUJAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE |
Data rejestracji: | 01 kwi 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2022) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000961665 |
NIP: | 5560004438 |
REGON: | 00250865900000 |
Kod pocztowy: | 88-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Inowrocław, 88-100) |
Miasto: | Inowrocław |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | UL. DWORCOWA, 71, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 160000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Imię | Funkcja |
---|---|
ZYTA DANUTA SZUMLAŃSKA | Beneficjent |
ARTUR STANISŁAW SZUMLAŃSKI | Beneficjent |
ZYTA DANUTA SZUMLAŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
KCM HOLDING ZYTA SZUMLAŃSKA ARTUR SZUMLAŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2022-04-01 | 2022-05-18 | 3.104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 155.200,00 ZŁ | 36313927700000 |
ZYTA DANUTA SZUMLAŃSKA | Wspólnik | 2022-05-18 | Brak danych | 1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80000 ZŁ | Brak danych |
ARTUR STANISŁAW SZUMLAŃSKI | Wspólnik | 2022-05-18 | Brak danych | 1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80000 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ZYTA DANUTA SZUMLAŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ARTUR STANISŁAW SZUMLAŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ZYTA DANUTA SZUMLAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 |
ARTUR STANISŁAW SZUMLAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 |
MICHAŁ ARTUR SZUMLAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13478425.17 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13489863.88 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11438.71 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 10751228.42 |
I. Amortyzacja | 408742.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 514363.81 |
III. Usługi obce | 6738600.24 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 85593.25 |
V. Wynagrodzenia | 2193139.34 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 422842.02 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 387947.15 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2727196.75 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 138754.71 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48037.04 |
IV. Inne przychody operacyjne | 90717.67 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 12653.92 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 12653.92 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2853297.54 |
G. Przychody finansowe | 14.09 |
II. Odsetki, w tym: | 14.09 |
H. Koszty finansowe | 29.8 |
I. Odsetki, w tym: | 29.8 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2853281.83 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2853281.83 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 8704048.74 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8298422.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 160000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5285140.84 |
VI. Zysk (strata) netto | 2853281.83 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 405626.07 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 405626.07 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 405626.07 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69858.33 |
– do 12 miesięcy | 69858.33 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144215.62 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 179306.58 |
I. inne | 12245.54 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 8704048.74 |
A. Aktywa trwałe | 4662619.37 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4662619.37 |
1. Środki trwałe | 4662619.37 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 334222.9 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2454602.32 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1873794.15 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 4041429.37 |
I. Zapasy | 156696.02 |
1. Materiały | 64248.36 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 92447.66 |
II. Należności krótkoterminowe | 1505337.43 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1505337.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1473639.09 |
– do 12 miesięcy | 1473639.09 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12609.14 |
C. inne | 19089.2 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2366159.74 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2366159.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2366159.74 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2366159.74 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13236.18 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24128553.43 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24125015.67 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3537.76 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 19051882.93 |
I. Amortyzacja | 712855.04 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1068203.11 |
III. Usługi obce | 12787078.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 158406.25 |
V. Wynagrodzenia | 3240629.63 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 542302.73 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 542407.74 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5076670.5 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 179003.05 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500 |
IV. Inne przychody operacyjne | 178503.05 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 24951.26 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17870.08 |
III. Inne koszty operacyjne | 7081.18 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5230722.29 |
G. Przychody finansowe | 33436.26 |
II. Odsetki, w tym: | 33436.26 |
H. Koszty finansowe | 3371.44 |
I. Odsetki, w tym: | 3371.44 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5260787.11 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5260787.11 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13087938.42 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12374501.78 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 160000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6953714.67 |
VI. Zysk (strata) netto | 5260787.11 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 713436.64 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 713436.64 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 713436.64 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 365004.94 |
– do 12 miesięcy | 365004.94 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 153746.89 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 183029.37 |
I. inne | 11655.44 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 13087938.42 |
A. Aktywa trwałe | 4426125.11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4426125.11 |
1. Środki trwałe | 4426125.11 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 334222.9 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2349260.28 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1572827.55 |
D. środki transportu | 169814.38 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 8661813.31 |
I. Zapasy | 48580.01 |
1. Materiały | 22627.01 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25953 |
II. Należności krótkoterminowe | 2179354.56 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2179354.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2154372 |
– do 12 miesięcy | 2154372 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 24982.56 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6417104.8 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6417104.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6417104.8 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6417104.8 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16773.94 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc