Nazwa: | VERDESANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | VERDESANA |
Data rejestracji: | 10 mar 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w marzec 2021) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000886453 |
NIP: | 5213922306 |
REGON: | 38839537700000 |
Kod pocztowy: | 02-672 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-672) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0116Z | UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH |
#1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
#2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
#4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
#4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
#4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
#6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
KONRAD TADEUSZ SOBIECKI | Beneficjent |
JULIA WERONIKA SOBECKA | Beneficjent |
KONRAD TADEUSZ SOBIECKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
JULIA WERONIKA SOBECKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
JULIA WERONIKA SOBECKA | Wspólnik | 2021-03-10 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ |
KONRAD TADEUSZ SOBIECKI | Wspólnik | 2021-03-10 | 110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
KONRAD TADEUSZ SOBIECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
JULIA WERONIKA SOBECKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
KONRAD TADEUSZ SOBIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-10 |
JULIA WERONIKA SOBECKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-03-10 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 350748.24 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131064.57 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 219683.67 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 362920.66 |
I. Amortyzacja | 39516.97 |
II. Zużycie materiałów i energii | 32710.83 |
III. Usługi obce | 56738.66 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 595.42 |
V. Wynagrodzenia | 171254.91 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9784.18 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52319.69 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12172.42 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 8.37 |
IV. Inne przychody operacyjne | 8.37 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 |
III. Inne koszty operacyjne | 1 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12165.05 |
G. Przychody finansowe | 98.78 |
V. Inne | 98.78 |
H. Koszty finansowe | 644.58 |
IV. Inne | 644.58 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12710.85 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12710.85 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 75725.25 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 52130.6 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 54841.45 |
VI. Zysk (strata) netto | -12710.85 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23594.65 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23594.65 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23594.65 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23594.65 |
– do 12 miesięcy | 23594.65 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 75725.25 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 75725.25 |
I. Zapasy | 31403.28 |
4. Towary | 25338.35 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6064.93 |
II. Należności krótkoterminowe | 28860.07 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 28860.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24724.07 |
– do 12 miesięcy | 24724.07 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4136 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13722.93 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13722.93 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13722.93 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13722.93 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1738.97 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 303875.77 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131386.76 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 172489.01 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 321825.82 |
I. Amortyzacja | 16447.54 |
II. Zużycie materiałów i energii | 68352.69 |
III. Usługi obce | 94467.63 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 118.75 |
V. Wynagrodzenia | 92491.43 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 397.66 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49550.12 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -17950.05 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1.13 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5884.66 |
III. Inne koszty operacyjne | 5884.66 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -23833.58 |
G. Przychody finansowe | 55.89 |
V. Inne | 55.89 |
H. Koszty finansowe | 256.37 |
IV. Inne | 256.37 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -24034.06 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -24034.06 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 94080.2 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 28096.54 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 42130.6 |
VI. Zysk (strata) netto | -24034.06 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65983.66 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65983.66 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11000 |
B. inne | 11000 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54983.66 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50373.68 |
– do 12 miesięcy | 50373.68 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 498.6 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4111.38 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 94080.2 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 94080.2 |
I. Zapasy | 38830.08 |
4. Towary | 24278.23 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14551.85 |
II. Należności krótkoterminowe | 29869.6 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 13368.27 |
B. inne | 13368.27 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16501.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16501.33 |
– do 12 miesięcy | 16501.33 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 24273.32 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24273.32 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24273.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24273.32 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1107.2 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-03-10 | 2021-08-17 | UL. OBRZEŻNA, 5, WARSZAWA, 02-691, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc