Nazwa: | PLAZMA SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PLAZMA SOLAR |
Data rejestracji: | 18 lut 2020 (5 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000829868 |
NIP: | 8522662218 |
REGON: | 38558325600000 |
Kod pocztowy: | 70-392 |
Miasto: | Szczecin |
Województwo: | West Pomeranian |
Adres: | UL. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA, 6E, SZCZECIN, 70-392, SZCZECIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
GRZEGORZ BUGAJ | Beneficjent |
AGATA WERONIKA BUGAJ | Beneficjent |
RENATA MARIA BUGAJ | Beneficjent |
VADYM KOVALENKO | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
POLSKO-AMERYKAŃSKIE SZKOŁY PRYWATNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-02-18 | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ | 81114371400000 |
VADYM KOVALENKO | Wspólnik | 2020-02-18 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ | Brak danych |
TETIANA KOVALENKO | Wspólnik | 2020-02-18 | 24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
GRZEGORZ BUGAJ | Beneficjent | 33,5% UDZIAŁÓW W KAPITALE UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO 51% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
AGATA WERONIKA BUGAJ | Beneficjent | 33,25% UDZIAŁÓW W KAPITALE UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO 51% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
RENATA MARIA BUGAJ | Beneficjent | 33,25% UDZIAŁÓW W KAPITALE UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO 51% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
VADYM KOVALENKO | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-18 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 387373.79 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 387373.79 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 464049.4 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 86714.78 |
III. Usługi obce | 102968.36 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
V. Wynagrodzenia | 213002.4 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 47078.81 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14285.05 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -76675.61 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -76675.61 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 7242.19 |
I. Odsetki, w tym: | 7242.19 |
– dla jednostek powiązanych | 7208.95 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -83917.8 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -83917.8 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 76641.95 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -188318.13 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -109400.33 |
VI. Zysk (strata) netto | -83917.8 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 264960.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 264960.08 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 214417.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 214417.9 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50542.18 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15422.37 |
– do 12 miesięcy | 15422.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26961.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 8158.63 |
I. inne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 76641.95 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 76641.95 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 68201.66 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 68201.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34669.56 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 33532.1 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6387.97 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6387.97 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6387.97 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2052.32 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 358560.36 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 358560.36 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 381541.4 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 39852.56 |
III. Usługi obce | 129891.01 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2864.5 |
V. Wynagrodzenia | 167843 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 36034.92 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5055.41 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -22981.04 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.94 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0.94 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1.31 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1.31 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -22981.41 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 176.74 |
I. Odsetki, w tym: | 176.74 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -23158.15 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -23158.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 79807.65 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -211476.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -193318.13 |
VI. Zysk (strata) netto | -23158.15 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 291283.93 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 291283.93 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 224417.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 224417.9 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66866.03 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24764.41 |
– do 12 miesięcy | 24764.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22360.34 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 15061.97 |
I. inne | 4679.31 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 79807.65 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 79807.65 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 70857.22 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 70857.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32016.04 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 38841.18 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4495.87 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4495.87 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4495.87 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4454.56 |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc