Nazwa: | DOM DEKOR SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | DOM DEKOR |
Data rejestracji: | 18 maj 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w maj 2019) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000786508 |
NIP: | 6182181044 |
REGON: | 38283345100000 |
Kod pocztowy: | 62-800 (Firmy w Greater Poland, Pawłówek, Kalisz County, 62-800) |
Miasto: | Pawłówek, Kalisz County |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. WROCŁAWSKA, 18, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 40000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 100 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
#467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
#469 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
#639 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
#711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
#741 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
JACEK KUŚWIK | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-18 |
WALDEMAR ANDRZEJ KUBERA | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-18 |
DOMINIKA HELENA KOŁODZIEJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-18 |
Imię | Funkcja |
---|---|
RADOSŁAW KAZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK | Beneficjent |
RADOSŁAW KAZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
RADOSŁAW KAZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 1.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
RADOSŁAW KAZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-18 |
EWA MAŁGORZATA KUBERA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-18 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2240364.61 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2240364.61 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2152022.41 |
I. Amortyzacja | 9673.22 |
II. Zużycie materiałów i energii | 44045.42 |
III. Usługi obce | 237371.68 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13000 |
V. Wynagrodzenia | 81034.75 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16596.08 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20.9 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1750280.36 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 88342.2 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3.19 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3.19 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2319.62 |
III. Inne koszty operacyjne | 2319.62 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 86025.77 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 86025.77 |
J. Podatek dochodowy | 8344 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 77681.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 732156.32 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 337678.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 159996.53 |
– na udziały (akcje) własne | 159996.53 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 77681.77 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 394478.02 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 29615.52 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 29615.52 |
A. kredyty i pożyczki | 29615.52 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 329144.04 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 329144.04 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 302625.13 |
– do 12 miesięcy | 302625.13 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24155.35 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2363.56 |
I. inne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35718.46 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35718.46 |
– krótkoterminowe | 35718.46 |
Aktywa razem | 732156.32 |
A. Aktywa trwałe | 14509.83 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14509.83 |
1. Środki trwałe | 14509.83 |
D. środki transportu | 14509.83 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 717646.49 |
I. Zapasy | 240091.02 |
4. Towary | 237999.03 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2091.99 |
II. Należności krótkoterminowe | 430814.06 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 147695.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. inne | 147695.92 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 283118.14 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 237496.77 |
– do 12 miesięcy | 237496.77 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 450.29 |
C. inne | 45171.08 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 43576.11 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43576.11 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43576.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43576.11 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3165.3 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1569523.63 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1569523.63 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1591210.91 |
I. Amortyzacja | 9673.22 |
II. Zużycie materiałów i energii | 35820.71 |
III. Usługi obce | 213958.74 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7003 |
V. Wynagrodzenia | 58204 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12099.96 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1254451.28 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -21687.28 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2927.58 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2927.58 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1442.29 |
III. Inne koszty operacyjne | 1442.29 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -20201.99 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -20201.99 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -20201.99 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 764288.87 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 317476.31 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 237678.3 |
– na udziały (akcje) własne | 237678.3 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -20201.99 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 446812.56 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 26992.57 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 26992.57 |
A. kredyty i pożyczki | 26992.57 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 383259.3 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 383259.3 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 373010.22 |
– do 12 miesięcy | 373010.22 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10249.08 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36560.69 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36560.69 |
– krótkoterminowe | 36560.69 |
Aktywa razem | 764288.87 |
A. Aktywa trwałe | 4836.61 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4836.61 |
1. Środki trwałe | 4836.61 |
D. środki transportu | 4836.61 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 759452.26 |
I. Zapasy | 232194.52 |
4. Towary | 230102.53 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2091.99 |
II. Należności krótkoterminowe | 510023.81 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 115852.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. inne | 115852.11 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 394171.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 345095.87 |
– do 12 miesięcy | 345095.87 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3904.75 |
C. inne | 45171.08 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 14068.63 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14068.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14068.63 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14068.63 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3165.3 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc