Nazwa: | KOZI GRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KOZI GRÓD |
Data rejestracji: | 25 wrz 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000743580 |
NIP: | 6040209100 |
REGON: | 38138835100000 |
Kod pocztowy: | 83-047 (Firmy w Pomeranian, , 83-047) |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | UL. LEŚNIKÓW, 3, POMLEWO, 83-047, PRZYWIDZ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
#5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
#7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#9001Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH |
#9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
#9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
ZYGMUNT LEON KĄKOL | Wspólnik | 2018-09-25 | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ | 1955-03-24 |
EWA KATARZYNA RYBAK | Wspólnik | 2018-09-25 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ | Brak danych |
ALICJA MAGDALENA SADOWSKA | Wspólnik | 2018-09-25 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ZYGMUNT LEON KĄKOL | Beneficjent | 1955-03-24 |
DOMINIK SADOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ZYGMUNT LEON KĄKOL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH OSÓB PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA,WICEPREZESÓW,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST:DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
DOMINIK SADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-25 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4092598.36 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3812440.7 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 280157.66 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2334978.21 |
I. Amortyzacja | 62767.69 |
II. Zużycie materiałów i energii | 189074.2 |
III. Usługi obce | 474763.24 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 105 |
V. Wynagrodzenia | 57409.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2613.96 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1548244.23 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1757620.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 108311.88 |
II. Dotacje | 107019.34 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1292.54 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 52847.74 |
III. Inne koszty operacyjne | 52847.74 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1813084.29 |
G. Przychody finansowe | 68718.92 |
II. Odsetki, w tym: | 68717.42 |
– od jednostek powiązanych | 68717.42 |
V. Inne | 1.5 |
H. Koszty finansowe | 70222.85 |
I. Odsetki, w tym: | 68717.42 |
– dla jednostek powiązanych | 68717.42 |
IV. Inne | 1505.43 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1811580.36 |
J. Podatek dochodowy | 166780 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1644800.36 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 6718260.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2374394.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 629594 |
VI. Zysk (strata) netto | 1644800.36 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4343865.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 97557.81 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 97557.81 |
A. kredyty i pożyczki | 97557.81 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4246308.16 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3961706.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 146172.4 |
– do 12 miesięcy | 146172.4 |
B. inne | 3815534.25 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 284601.51 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32179.2 |
– do 12 miesięcy | 32179.2 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 97201.59 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 138182.34 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 4000 |
I. inne | 13038.38 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 6718260.33 |
A. Aktywa trwałe | 515934.03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 515934.03 |
1. Środki trwałe | 195967.03 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 195967.03 |
2. Środki trwałe w budowie | 310000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9967 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 6202326.3 |
I. Zapasy | 4988120.09 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4988120.09 |
II. Należności krótkoterminowe | 1122612.7 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 971353.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 971353.53 |
– do 12 miesięcy | 971353.53 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 151259.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 147281.89 |
– do 12 miesięcy | 147281.89 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3977.28 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 91593.51 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 91593.51 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 91593.51 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 91593.51 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4179654.83 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4173598.91 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6055.92 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 3350993.13 |
I. Amortyzacja | 67420.54 |
II. Zużycie materiałów i energii | 327542.66 |
III. Usługi obce | 577527.82 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 189 |
V. Wynagrodzenia | 426721.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 68601.59 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4007.6 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1878982.03 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 828661.7 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 160232.82 |
II. Dotacje | 160000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 232.82 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 18424.11 |
III. Inne koszty operacyjne | 18424.11 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 970470.41 |
G. Przychody finansowe | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 54375.96 |
I. Odsetki, w tym: | 54375.96 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 916094.45 |
J. Podatek dochodowy | 74101 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 841993.45 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 6538147.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3216387.81 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2274394.36 |
VI. Zysk (strata) netto | 841993.45 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3321759.33 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 544411.71 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 544411.71 |
A. kredyty i pożyczki | 544411.71 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2777347.62 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2520962.29 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 274576 |
– do 12 miesięcy | 274576 |
B. inne | 2246386.29 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 256385.33 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73288.01 |
– do 12 miesięcy | 73288.01 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 97261.63 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84325.42 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1510.27 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 6538147.14 |
A. Aktywa trwałe | 788241.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 73981.4 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 73981.4 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 714260.09 |
1. Środki trwałe | 394293.09 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 153211.99 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 16362.5 |
E. inne środki trwałe | 224718.6 |
2. Środki trwałe w budowie | 310000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9967 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5749905.65 |
I. Zapasy | 4686228.28 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4686228.28 |
II. Należności krótkoterminowe | 968562.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 968562.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61928.97 |
– do 12 miesięcy | 61928.97 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1863.05 |
C. inne | 904770.45 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 95114.9 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95114.9 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 95114.9 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 95114.9 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc