Nazwa: | VENANDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | VENANDI |
Data rejestracji: | 13 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000736138 |
NIP: | 6762550707 |
REGON: | 38049023100000 |
Kod pocztowy: | 31-010 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-010) |
Miasto: | Kraków |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | RYNEK GŁÓWNY, 28, KRAKÓW, 31-010, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#017 | ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ |
#251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
#332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
#412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#439 | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
#461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
#551 | USŁUGI HOTELARSKIE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
GUNNAR JÖRG HOLST | Wspólnik | 2018-06-13 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ |
Imię | Funkcja |
---|---|
GUNNAR JÖRG HOLST | Beneficjent |
MARLENA EWA CZAJKOWSKA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
GUNNAR JÖRG HOLST | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MARLENA EWA CZAJKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-13 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153097.04 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 153097.04 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 92728.79 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 31418.12 |
III. Usługi obce | 43491.96 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
V. Wynagrodzenia | 0 |
– pension | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17818.71 |
– emerytalne | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 60368.25 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 30894.53 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1257.5 |
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
G. Przychody finansowe | 787.67 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 89217.61 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8966 |
J. Podatek dochodowy | 80251.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 204091.02 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 131748.09 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46496.48 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 80251.61 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72342.93 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72342.93 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 59618.82 |
– Do 12 miesięcy | 59618.82 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 204091.02 |
A. Aktywa trwałe | 66836.2 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66836.2 |
1. Środki trwałe | 66836.2 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 137254.82 |
I. Zapasy | 26824.31 |
II. Należności krótkoterminowe | 32619.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 26901.56 |
– do 12 miesięcy | 26901.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 73664.69 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 73664.69 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 73664.69 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4146.26 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 315016.38 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 315016.38 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 257285.43 |
I. Amortyzacja | 13367.22 |
II. Zużycie materiałów i energii | 44482.9 |
III. Usługi obce | 83484.97 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 97100 |
V. Wynagrodzenia | 0 |
– pension | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18850.34 |
– emerytalne | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 57730.95 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 278.87 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 73.19 |
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
G. Przychody finansowe | 5063.33 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 52873.3 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7328 |
J. Podatek dochodowy | 45545.3 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 211628.56 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 177293.39 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 126748.09 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 45545.3 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34335.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34335.17 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 9403.23 |
– Do 12 miesięcy | 9403.23 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 211628.56 |
A. Aktywa trwałe | 53468.98 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53468.98 |
1. Środki trwałe | 53468.98 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 158159.58 |
I. Zapasy | 26824.31 |
II. Należności krótkoterminowe | 24978.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 3276.77 |
– do 12 miesięcy | 3276.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 99896.58 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 99896.58 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 99896.58 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6459.92 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc