Nazwa: | PROMENADA USTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | PROMENADA USTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 06 lut 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w luty 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000714574 |
NIP: | 8391011821 |
REGON: | 77075499000000 |
Kod pocztowy: | 76-270 (Firmy w Pomeranian, , 76-270) |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | UL. PROMENADA NADMORSKA, 4, USTKA, 76-270, USTKA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
#56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
ROBERT PIOTR POLEWCZYK | Wspólnik | 2018-02-06 | Brak danych |
PROMENADA USTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-02-06 | 36666760500000 |
TOMASZ JAN SZERSZENOWICZ | Wspólnik | 2018-02-06 | Brak danych |
NATALIA CHOMCZYŃSKA | Wspólnik | 2018-02-06 | Brak danych |
ARTUR MAREK KOWALEWSKI | Wspólnik | 2018-02-06 | Brak danych |
JACEK MARIUSZ TRACZYK | Wspólnik | 2018-02-06 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
JACEK MARIUSZ TRACZYK | reprezentant |
JACEK MARIUSZ TRACZYK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
JACEK MARIUSZ TRACZYK | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA NAD SPÓŁKĄ KONTROLĘ ORAZ MAJĄCA PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ, W IMIENIU KTÓREGO JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
PROMENADA USTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-02-06 | 36666760500000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1063635.76 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1063635.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1098263.26 |
I. Amortyzacja | 9424.4 |
II. Zużycie materiałów i energii | 70868.04 |
III. Usługi obce | 830725.42 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 48698.4 |
V. Wynagrodzenia | 2669.58 |
– pension | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 135877.42 |
– emerytalne | 92372.74 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -34627.5 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
G. Przychody finansowe | 1614.23 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1614.23 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | -36241.73 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
J. Podatek dochodowy | -36241.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 113639.49 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 80104.02 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 65845.75 |
VI. Zysk (strata) netto | -36241.73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33535.47 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26906.7 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 4729.24 |
– Do 12 miesięcy | 4729.24 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6628.77 |
Aktywa razem | 113639.49 |
A. Aktywa trwałe | 9620.59 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9620.59 |
1. Środki trwałe | 9620.59 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 58018.9 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 25272.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2129.54 |
– do 12 miesięcy | 2129.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 28991.26 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 28991.26 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28991.26 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3754.98 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 46000 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1207190.59 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1207190.59 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1248286.89 |
I. Amortyzacja | 758.81 |
II. Zużycie materiałów i energii | 97796.47 |
III. Usługi obce | 952102.19 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 53168.75 |
V. Wynagrodzenia | 7880.96 |
– pension | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 136579.71 |
– emerytalne | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -41096.3 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 52.33 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | -41043.97 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
J. Podatek dochodowy | -41043.97 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 87746.99 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 39060.05 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 29604.02 |
VI. Zysk (strata) netto | -41043.97 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48686.94 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40219.02 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
– Do 12 miesięcy | 0 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8467.92 |
Aktywa razem | 87746.99 |
A. Aktywa trwałe | 8861.78 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8861.78 |
1. Środki trwałe | 8861.78 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 32885.21 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6747.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 26137.39 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 26137.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12629.06 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 46000 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc