Nazwa: | TOM-SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TOM-SANIT |
Data rejestracji: | 03 sty 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000711875 |
NIP: | 6482786018 |
REGON: | 36914270200000 |
Kod pocztowy: | 41-807 (Firmy w Silesian, Zabrze, 41-807) |
Miasto: | Zabrze |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. ADAMA MICKIEWICZA, 64, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
#4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
#4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
GABRIELA GAŁKA | Wspólnik | 2018-01-03 | 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁ |
TOMASZ STANISŁAW GAŁKA | Wspólnik | 2018-01-03 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MIRELLA WSZOŁCZYK DOBREK | Prokurent | 2021-06-02 | 2023-03-16 | PROKURA SAMOISTNA |
ANNA KAROLINA KOSIOREK | Prokurent | 2018-01-03 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
GABRIELA GAŁKA | zgłaszający - członek zarządu |
GABRIELA GAŁKA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
GABRIELA GAŁKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GABRIELA GAŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-03 | Brak danych |
TOMASZ STANISŁAW GAŁKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-01-03 | 2024-07-17 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15932306.18 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15945944.94 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13638.76 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 14528854.65 |
I. Amortyzacja | 503248.65 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3480610.6 |
III. Usługi obce | 6483358.84 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 364275.28 |
V. Wynagrodzenia | 2925727.49 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 600690.22 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 170943.57 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1403451.53 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 72992.45 |
II. Dotacje | 49832.32 |
IV. Inne przychody operacyjne | 23160.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 81895.38 |
III. Inne koszty operacyjne | 81895.38 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1394548.6 |
G. Przychody finansowe | 691.63 |
II. Odsetki, w tym: | 691.63 |
– od jednostek powiązanych | 691.63 |
H. Koszty finansowe | 238486.36 |
I. Odsetki, w tym: | 238486.36 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1156753.87 |
J. Podatek dochodowy | 237571 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 919182.87 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 9538791.67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4508686.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3579503.41 |
VI. Zysk (strata) netto | 919182.87 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5030105.39 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2464820.93 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2464820.93 |
A. kredyty i pożyczki | 2459671.88 |
E. inne | 5149.05 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2546441.4 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2545927.43 |
A. kredyty i pożyczki | 183595.59 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1231588.67 |
– do 12 miesięcy | 1231588.67 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 973637.39 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 148740.19 |
I. inne | 8365.59 |
4. Fundusze specjalne | 513.97 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18843.06 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18843.06 |
– długoterminowe | 11223.06 |
– krótkoterminowe | 7620 |
Aktywa razem | 9538791.67 |
A. Aktywa trwałe | 4259066.3 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4165540.34 |
1. Środki trwałe | 3803885.91 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1080990.69 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2108642.2 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 346937.55 |
D. środki transportu | 257715.47 |
E. inne środki trwałe | 9600 |
2. Środki trwałe w budowie | 361654.43 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93525.96 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93525.96 |
B. Aktywa obrotowe | 5279725.37 |
I. Zapasy | 82512.07 |
1. Materiały | 76617.53 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5894.54 |
II. Należności krótkoterminowe | 3698934.59 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 41361.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41361.74 |
– do 12 miesięcy | 41361.74 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3657572.85 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3534745.93 |
– do 12 miesięcy | 3534745.93 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37897.29 |
C. inne | 84929.63 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 736812.26 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 736812.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 736812.26 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 736812.26 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 761466.45 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9140101.04 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9870673.35 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -730572.31 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 9944902.75 |
I. Amortyzacja | 470330.74 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2222586.59 |
III. Usługi obce | 3239679.8 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3002439.49 |
V. Wynagrodzenia | 630970.8 |
– pension | 220698.14 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 378895.33 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -804801.71 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 75515.61 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 12126.02 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3099.67 |
II. Odsetki, w tym: | 3099.67 |
G. Przychody finansowe | 239179.14 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 239179.14 |
H. Koszty finansowe | -977491.59 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 60908 |
J. Podatek dochodowy | -1038399.59 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 10140148.3 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3470286.69 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4498686.28 |
VI. Zysk (strata) netto | -1038399.59 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6669861.61 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2107245.57 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 2107245.57 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4550972.98 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 987061.58 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2440283.03 |
– Do 12 miesięcy | 2440283.03 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11643.06 |
Aktywa razem | 10140148.3 |
A. Aktywa trwałe | 3876086.16 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3818505.94 |
1. Środki trwałe | 3456851.51 |
2. Środki trwałe w budowie | 361654.43 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57580.22 |
B. Aktywa obrotowe | 6264062.14 |
I. Zapasy | 249024.69 |
II. Należności krótkoterminowe | 5297251.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 5081194.35 |
– do 12 miesięcy | 5081194.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 83090.12 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 0 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 83090.12 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 634696.11 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc