Nazwa: | PUREVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PUREVENT |
Data rejestracji: | 18 paź 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w październik 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000700037 |
NIP: | 8971846761 |
REGON: | 36856132500000 |
Kod pocztowy: | 50-020 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-020) |
Miasto: | Wrocław |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74, WROCŁAW, 50-020, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
TOMASZ KAMIL GÓRNY | Wspólnik | 2017-10-18 | 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
GRZEGORZ KAJETAN KULWANOWSKI | Wspólnik | 2017-10-18 | 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ KAMIL GÓRNY | Beneficjent |
GRZEGORZ KAJETAN KULWANOWSKI | Beneficjent |
TOMASZ KAMIL GÓRNY | reprezentant |
GRZEGORZ KAJETAN KULWANOWSKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
TOMASZ KAMIL GÓRNY | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
GRZEGORZ KAJETAN KULWANOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
GRZEGORZ KAJETAN KULWANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-18 |
TOMASZ KAMIL GÓRNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-18 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-18 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2005388.43 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2005388.43 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2150877.11 |
I. Amortyzacja | 7394.4 |
II. Zużycie materiałów i energii | 886576.67 |
III. Usługi obce | 866846.23 |
V. Wynagrodzenia | 319888.69 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 52478.06 |
– emerytalne | 21083.81 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17693.06 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -145488.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.85 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0.85 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 79.46 |
III. Inne koszty operacyjne | 79.46 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -145567.29 |
G. Przychody finansowe | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1.57 |
I. Odsetki, w tym: | 1.57 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -145568.86 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -145568.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 631966.71 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 418329.56 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 558898.42 |
VI. Zysk (strata) netto | -145568.86 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 213637.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 213637.15 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 213637.15 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 173507.95 |
– do 12 miesięcy | 173507.95 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15154.8 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 20180.36 |
I. inne | 4794.04 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 631966.71 |
A. Aktywa trwałe | 22183.2 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22183.2 |
1. Środki trwałe | 22183.2 |
E. inne środki trwałe | 22183.2 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 609783.51 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 407923.33 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 407923.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 318901.55 |
– do 12 miesięcy | 318901.55 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38912.93 |
C. inne | 50108.85 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 194983.38 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 194983.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 194983.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 194983.38 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6876.8 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2171542.1 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2171542.1 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2054444.49 |
I. Amortyzacja | 24939.77 |
II. Zużycie materiałów i energii | 820820.28 |
III. Usługi obce | 947907.88 |
V. Wynagrodzenia | 207756.81 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 40291.53 |
– emerytalne | 16050.88 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12728.22 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 117097.61 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.29 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0.29 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3757.54 |
III. Inne koszty operacyjne | 3757.54 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 113340.36 |
G. Przychody finansowe | 0 |
H. Koszty finansowe | 56.2 |
I. Odsetki, w tym: | 56.2 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 113284.16 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 113284.16 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 845775.9 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 531613.72 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 413329.56 |
VI. Zysk (strata) netto | 113284.16 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 314162.18 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 314162.18 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 314162.18 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 250488.46 |
– do 12 miesięcy | 250488.46 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44489.02 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 11128.91 |
I. inne | 8055.79 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 845775.9 |
A. Aktywa trwałe | 14788.8 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14788.8 |
1. Środki trwałe | 14788.8 |
E. inne środki trwałe | 14788.8 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 830987.1 |
I. Zapasy | 17600 |
1. Materiały | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17600 |
II. Należności krótkoterminowe | 591991.8 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 591991.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 508589.81 |
– do 12 miesięcy | 508589.81 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 83401.99 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 213050.91 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 213050.91 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 213050.91 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 213050.91 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8344.39 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc