KRS 0000623606
NIP6662114697
REGON36472446300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ALE SMACZNIE"
Krótka nazwaSOCJALNA "ALE SMACZNIE"
Data rejestracji 17 cze 2016 (8 lat temu) 17 cze 2016
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. 3 MAJA, 6, DĄBIE, 62-660, DĄBIE, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 6662114697
data rejestracji 06 gru 2016
status Czynny
49109012030000000132978795
SANPL 1 Oddział w Kole
ul. Zielona 2 62-600 kolski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMONIKA SZYMANOWSKA
Beneficjent
MONIKA SZYMANOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
MONIKA SZYMANOWSKA
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.
TOMASZ PAWEŁ PIECZONKA
PREZES ZARZĄDU
2016-06-17
2017-04-26
DOROTA NOWOSIELSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-06-17
2019-08-23
EWA MARIA KOTLESZKA
PREZES ZARZĄDU
2017-04-26
2019-08-23
ŁUKASZ KRÓLASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-13
2018-09-28
MAGDALENA JOANNA FABINIAK
PREZES ZARZĄDU
2019-08-23
2019-08-26
ROMANA KRYSTYNA MISIAK
PREZES ZARZĄDU
2019-08-26
2022-03-01
MONIKA SZYMANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2022-03-01
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 684602.71 |
J Należności od jednostek powiązanych | 348393.77 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 683852.71 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 750 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 566916.22 |
I. Amortyzacja | 74109.96 |
II. Zużycie materiałów i energii | 212751.33 |
III. Usługi obce | 52631.17 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1039 |
V. Wynagrodzenia | 181175.19 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 39993.76 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4246.24 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 969.57 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 117686.49 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 60890.67 |
II. Dotacje | 23126.62 |
IV. Inne przychody operacyjne | 37764.05 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 31247.73 |
III. Inne koszty operacyjne | 31247.73 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 147329.43 |
H. Koszty finansowe | 75.31 |
I. Odsetki, w tym: | 75.31 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 147254.12 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 147254.12 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 332263.47 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -5981.73 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5587.97 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 677.48 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -163501.3 |
VI. Zysk (strata) netto | 147254.12 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 338245.2 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 242000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 242000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82495.43 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37362.83 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5277.72 |
– do 12 miesięcy | 5277.72 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14435.11 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 17650 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 45132.6 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13749.77 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13749.77 |
– krótkoterminowe | 13749.77 |
Aktywa razem | 332263.47 |
A. Aktywa trwałe | 114571.16 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 114571.16 |
1. Środki trwałe | 114571.16 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14306.31 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 100264.85 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 217692.31 |
I. Zapasy | 2379.13 |
1. Materiały | 2379.13 |
II. Należności krótkoterminowe | 10059.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10059.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7927.87 |
– do 12 miesięcy | 7927.87 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2132 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 203640.28 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 203640.28 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 203640.28 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 203640.28 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1613.03 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 628914.48 |
J Należności od jednostek powiązanych | 433990.9 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 628914.48 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 583341.29 |
I. Amortyzacja | 75006.35 |
II. Zużycie materiałów i energii | 232430.4 |
III. Usługi obce | 36888.35 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1141.7 |
V. Wynagrodzenia | 193808.28 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 40938.72 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3127.49 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45573.19 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 108582.93 |
II. Dotacje | 102878.03 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5704.9 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1314.23 |
III. Inne koszty operacyjne | 1314.23 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 152841.89 |
G. Przychody finansowe | 0.07 |
II. Odsetki, w tym: | 0.07 |
H. Koszty finansowe | 113.89 |
I. Odsetki, w tym: | 113.89 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 152728.07 |
J. Podatek dochodowy | 12979 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 139749.07 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 531163.66 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 89591.1 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5587.97 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 677.48 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -60423.42 |
VI. Zysk (strata) netto | 139749.07 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 441572.56 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 194000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 194000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55349.51 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34991.68 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4570.48 |
– do 12 miesięcy | 4570.48 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29861.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 560.02 |
4. Fundusze specjalne | 20357.83 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 192223.05 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 192223.05 |
– krótkoterminowe | 192223.05 |
Aktywa razem | 531163.66 |
A. Aktywa trwałe | 60959.42 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 60778.43 |
1. Środki trwałe | 60778.43 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10404.59 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 50373.84 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180.99 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 180.99 |
B. Aktywa obrotowe | 470204.24 |
I. Zapasy | 638.12 |
1. Materiały | 638.12 |
II. Należności krótkoterminowe | 30667.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 22275 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2275 |
– do 12 miesięcy | 2275 |
B. inne | 20000 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8392.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8260.47 |
– do 12 miesięcy | 8260.47 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 437436.14 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 437436.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 437436.14 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 437436.14 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1462.51 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie