Nazwa: | UMSTAHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | UMSTAHL |
Data rejestracji: | 24 cze 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2015) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000563878 |
NIP: | 6783155235 |
REGON: | 36184364100000 |
Kod pocztowy: | 31-752 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-752) |
Miasto: | Kraków |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | UL. BLOKOWA, 9, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6783155235 |
Data rejestracji: | 28 lip 2015 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
32124045331978001105888429 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1 | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
52109020530000000144845013 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
91124047191111001063142476 | PEKAO Oddział w Krakowie al.Pokoju 1 | Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
#3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
#3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
JACEK PYREK | Beneficjent |
ROMAN BUDZYŃSKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ROMAN MARIAN BUDZYŃSKI | Wspólnik | 2015-06-24 | 2019-02-01 | 92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 600ZŁ |
JACEK GRZEGORZ PYREK | Wspólnik | 2019-02-01 | Brak danych | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JACEK PYREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENT.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ROMAN MARIAN BUDZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-24 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14683899.94 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1237220.05 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13446679.89 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 13598941.83 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 224684.53 |
III. Usługi obce | 2813109.66 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2894.74 |
V. Wynagrodzenia | 128635.1 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 25825.53 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3349.55 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10400442.72 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1084958.11 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 8076.57 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 2929.63 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5146.94 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 29112.72 |
III. Inne koszty operacyjne | 29112.72 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1063921.96 |
G. Przychody finansowe | 27862.85 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 21491.83 |
V. Inne | 6371.02 |
H. Koszty finansowe | 15359.92 |
I. Odsetki, w tym: | 11637.41 |
IV. Inne | 3722.51 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1076424.89 |
J. Podatek dochodowy | 205617 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 870807.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 5303542.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3436339.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2555531.39 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 870807.89 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1867203.54 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1858116.57 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1858116.57 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3740 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1552985.11 |
– do 12 miesięcy | 1552985.11 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 204410.19 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 90748.27 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 6233 |
I. inne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9086.97 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9086.97 |
– krótkoterminowe | 9086.97 |
Aktywa razem | 5303542.82 |
A. Aktywa trwałe | 7040 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7040 |
1. Środki trwałe | 7040 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7040 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5296502.82 |
I. Zapasy | 617730.02 |
4. Towary | 3126.89 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 614603.13 |
II. Należności krótkoterminowe | 833027.81 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 833027.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 820755.37 |
– do 12 miesięcy | 820755.37 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12272.44 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3845744.99 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3845744.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1070623.04 |
– udzielone pożyczki | 1070623.04 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2775121.95 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2775121.95 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11451048.32 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11451048.32 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 11002690.03 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 161094.01 |
III. Usługi obce | 2762220.03 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 250876.63 |
V. Wynagrodzenia | 50378.54 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7778120.82 |
– emerytalne | 7773014.73 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 448358.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2771.78 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 893.31 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21572.57 |
II. Odsetki, w tym: | 21572.57 |
G. Przychody finansowe | 24387.65 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17052.63 |
H. Koszty finansowe | 447421.68 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
J. Podatek dochodowy | 447421.68 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2559286 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1284670.96 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 827249.28 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 447421.68 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1274615.04 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1171953.35 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 880157.44 |
– Do 12 miesięcy | 880157.44 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 102661.69 |
Aktywa razem | 2559286 |
A. Aktywa trwałe | 7040 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7040 |
1. Środki trwałe | 7040 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 2552246 |
I. Zapasy | 116755.8 |
II. Należności krótkoterminowe | 417060.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 414520.81 |
– do 12 miesięcy | 414520.81 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2017579.94 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 0 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 925471.9 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 850 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-06-24 | 2018-04-23 | UL. MROZOWA, 31A, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc