KRS 0000465172
NIP6452537919
REGON24329579000000
NazwaBIKE ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIKE ATELIER
Data rejestracji 10 cze 2013 (11 lat temu) 10 cze 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 34, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6452537919
data rejestracji 01 lis 2013
status Czynny
76105012141000009030945605
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
98105012141000009030945597
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
41249000050000453075512583
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
45106000760000338000071936
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
61105012141000009080735393
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3091Z PRODUKCJA MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWALDEMAR ZENON CHRAPEK
Beneficjent
IRENEUSZ MAREK BRELA
Beneficjent
IRENEUSZ MAREK BRELA
reprezentant
IRENEUSZ MAREK BRELA
Wspólnik
2013-06-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00;-ZŁ
WALDEMAR ZENON CHRAPEK
Wspólnik
2013-06-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00;-ZŁ
DOMINIKA ANNA BABILAS
Prokurent
2019-11-27
PROKURA SAMOISTNA
WALDEMAR ZENON CHRAPEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IRENEUSZ MAREK BRELA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
IRENEUSZ MAREK BRELA
PREZES ZARZĄDU
2013-06-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-08
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3277391.11 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 600024.41 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2677366.7 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2285201.07 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 260.25 |
III. Usługi obce | 107471.73 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 489.8 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2176979.29 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 992190.04 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.71 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0.71 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.45 |
III. Inne koszty operacyjne | 2.45 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 992188.3 |
G. Przychody finansowe | 11040.88 |
II. Odsetki, w tym: | 820.35 |
V. Inne | 10220.53 |
H. Koszty finansowe | 62.69 |
I. Odsetki, w tym: | 24 |
IV. Inne | 38.69 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1003166.49 |
J. Podatek dochodowy | 92789 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 910377.49 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 857082.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 811342.56 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 282689.07 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 910377.49 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -391724 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45740.4 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45740.4 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45740.4 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24378.35 |
– do 12 miesięcy | 24378.35 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 132.05 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21230 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 857082.96 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 857082.96 |
I. Zapasy | 50180.52 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50180.52 |
II. Należności krótkoterminowe | 10014.1 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10014.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10014.1 |
– do 12 miesięcy | 10014.1 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 723322.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 723322.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 723322.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 723322.81 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73565.53 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1933404.13 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 586857.65 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1346546.48 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1251565.41 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2229.56 |
III. Usługi obce | 70851.05 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 100 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1178384.8 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 681838.72 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.03 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0.03 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.78 |
III. Inne koszty operacyjne | 0.78 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 681837.97 |
G. Przychody finansowe | 1974.72 |
II. Odsetki, w tym: | 1952.1 |
V. Inne | 22.62 |
H. Koszty finansowe | 36921.95 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
IV. Inne | 36921.95 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 646890.74 |
J. Podatek dochodowy | 58811 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 588079.74 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 630282.85 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 613422.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 301342.56 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 588079.74 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -286000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16860.55 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16860.55 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16860.55 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2812.5 |
– do 12 miesięcy | 2812.5 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 118.05 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13930 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 630282.85 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 630282.85 |
I. Zapasy | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8952.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8952.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8952.13 |
– do 12 miesięcy | 8952.13 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 549741.95 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 549741.95 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 549741.95 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 549741.95 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71588.77 |
2013-06-10
2019-04-03
ZAGÓRSKA, 159, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie