Search icon

BIURO RACHUNKOWE TEWU

Dane

Nazwa: BIURO RACHUNKOWE TEWU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BIURO RACHUNKOWE TEWU
Data rejestracji: 22 gru 2008 (16 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000320281
NIP: 9552249417
REGON: 32060149900000
Adres: POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 78 A, SZCZECIN, 70-110, SZCZECIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: BIURO@TEWU.SZCZECIN.PL

Dane podatkowe

NIP: 9552249417
Data rejestracji: 17 gru 2008
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10102047950000900201802966 PKO Oddział 1 w Szczecinie al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
#8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

Beneficjenci

Imię Funkcja
SYLWESTER WRZESZCZ Beneficjent
TAMARA MARIA UGHA Beneficjent
SYLWESTER WRZESZCZ reprezentant
TAMARA MARIA UGHA reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
TAMARA MARIA UGHA Wspólnik 2008-12-22 2010-04-19 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
SYLWESTER WRZESZCZ Wspólnik 2008-12-22 Brak danych 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
TAMARA MARIA UGHA Wspólnik 2013-12-03 Brak danych 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
TAMARA MARIA UGHA Prokurent 2008-12-22 SAMODZIELNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
SYLWESTER WRZESZCZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
TAMARA MARIA UGHA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
SYLWESTER WRZESZCZ PREZES ZARZĄDU 2008-12-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1115809.62
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1115809.62
B. Koszty działalności operacyjnej 1079098.25
        I. Amortyzacja 34588.06
        II. Zużycie materiałów i energii 74520.24
        III. Usługi obce 576544.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6065
        V. Wynagrodzenia 288484.62
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 59110.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 39786.05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 36711.37
D. Pozostałe przychody operacyjne 10363.51
        II. Dotacje 948.72
        IV. Inne przychody operacyjne 9414.79
E. Pozostałe koszty operacyjne 4396.45
        III. Inne koszty operacyjne 4396.45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 42678.43
G. Przychody finansowe 28.07
        II. Odsetki, w tym: 28.07
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 14564.97
        I. Odsetki, w tym: 14564.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 28141.53
J. Podatek dochodowy 3746
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 24395.53

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 715380.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 467121.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 392726.24
                VI. Zysk (strata) netto 24395.53
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 248258.67
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 122298.07
                        3. Wobec pozostałych jednostek 122298.07
                                A. kredyty i pożyczki 122298.07
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 98920.87
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 98920.87
                                A. kredyty i pożyczki 63953.88
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14170.67
                                        – do 12 miesięcy 14170.67
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 20515.47
                                I. inne 280.85
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 27039.73
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27039.73
                                – długoterminowe 27039.73
Aktywa razem 715380.44
        A. Aktywa trwałe 634911.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 634911.84
                        1. Środki trwałe 634911.84
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 634911.84
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 80468.6
                I. Zapasy 0
                II. Należności krótkoterminowe 35212.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 35212.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 34204.22
                                        – do 12 miesięcy 34204.22
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 587.4
                                C. inne 421.14
                III. Inwestycje krótkoterminowe 32506.32
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 32506.32
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 30000
                                        – udzielone pożyczki 30000
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2506.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2506.32
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12749.52
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-01-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1106606.38
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1106606.38
B. Koszty działalności operacyjnej 1153309.08
        I. Amortyzacja 20097.23
        II. Zużycie materiałów i energii 53891.61
        III. Usługi obce 638318.12
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2111.5
        V. Wynagrodzenia 331134.82
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 64319.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 43435.93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -46702.7
D. Pozostałe przychody operacyjne 27542.06
        II. Dotacje 27039.73
        IV. Inne przychody operacyjne 502.33
E. Pozostałe koszty operacyjne 37653.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 25642.29
        III. Inne koszty operacyjne 12011.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -56814.11
G. Przychody finansowe 58.39
        II. Odsetki, w tym: 58.39
H. Koszty finansowe 4296.3
        I. Odsetki, w tym: 4066.17
        IV. Inne 230.13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -61052.02
J. Podatek dochodowy 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -61052.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 523031.06
        A. Kapitał (fundusz) własny 406069.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 417121.77
                VI. Zysk (strata) netto -61052.02
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116961.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 19000
                        3. Wobec pozostałych jednostek 19000
                                A. kredyty i pożyczki 19000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 97961.31
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 97961.31
                                A. kredyty i pożyczki 31781.02
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 48602.15
                                        – do 12 miesięcy 48602.15
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 17578.14
                                I. inne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
Aktywa razem 523031.06
        A. Aktywa trwałe 440850
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                III. Należności długoterminowe 440850
                        3. Od pozostałych jednostek 440850
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 82181.06
                I. Zapasy 6128.15
                        4. Towary 6128.15
                II. Należności krótkoterminowe 53385.23
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 53385.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 49773.53
                                        – do 12 miesięcy 49773.53
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1990.33
                                C. inne 1621.37
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11206.67
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11206.67
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 11000
                                        – udzielone pożyczki 11000
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 206.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 206.67
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11461.01

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2008-12-22 2008-12-31 POWSTAŃCÓW, 9B, SZCZECIN, 70-110, SZCZECIN, POLSKA
2008-12-31 2011-06-30 POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 9B, SZCZECIN, 70-110, SZCZECIN, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie innowacji zwiększających konkurencyjność Biura Rachunkowego TEWU Sp. z o.o. 181 498,27 zł 87 581,50 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/675453/

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc