Nazwa: | BIURO RACHUNKOWE TEWU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BIURO RACHUNKOWE TEWU |
Data rejestracji: | 22 gru 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2008) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000320281 |
NIP: | 9552249417 |
REGON: | 32060149900000 |
Kod pocztowy: | 70-110 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-110) |
Miasto: | Szczecin |
Voivodeship: | West Pomeranian |
Adres: | POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 78 A, SZCZECIN, 70-110, SZCZECIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@TEWU.SZCZECIN.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 9552249417 |
Data rejestracji: | 17 gru 2008 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
10102047950000900201802966 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
#8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
Imię | Funkcja |
---|---|
SYLWESTER WRZESZCZ | Beneficjent |
TAMARA MARIA UGHA | Beneficjent |
SYLWESTER WRZESZCZ | reprezentant |
TAMARA MARIA UGHA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
TAMARA MARIA UGHA | Wspólnik | 2008-12-22 | 2010-04-19 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ |
SYLWESTER WRZESZCZ | Wspólnik | 2008-12-22 | Brak danych | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
TAMARA MARIA UGHA | Wspólnik | 2013-12-03 | Brak danych | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
TAMARA MARIA UGHA | Prokurent | 2008-12-22 | SAMODZIELNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
SYLWESTER WRZESZCZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
TAMARA MARIA UGHA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
SYLWESTER WRZESZCZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-22 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1115809.62 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1115809.62 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1079098.25 |
I. Amortyzacja | 34588.06 |
II. Zużycie materiałów i energii | 74520.24 |
III. Usługi obce | 576544.11 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6065 |
V. Wynagrodzenia | 288484.62 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 59110.17 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 39786.05 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36711.37 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 10363.51 |
II. Dotacje | 948.72 |
IV. Inne przychody operacyjne | 9414.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4396.45 |
III. Inne koszty operacyjne | 4396.45 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42678.43 |
G. Przychody finansowe | 28.07 |
II. Odsetki, w tym: | 28.07 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 14564.97 |
I. Odsetki, w tym: | 14564.97 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28141.53 |
J. Podatek dochodowy | 3746 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24395.53 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 715380.44 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 467121.77 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 392726.24 |
VI. Zysk (strata) netto | 24395.53 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 248258.67 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 122298.07 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 122298.07 |
A. kredyty i pożyczki | 122298.07 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 98920.87 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 98920.87 |
A. kredyty i pożyczki | 63953.88 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14170.67 |
– do 12 miesięcy | 14170.67 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20515.47 |
I. inne | 280.85 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27039.73 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27039.73 |
– długoterminowe | 27039.73 |
Aktywa razem | 715380.44 |
A. Aktywa trwałe | 634911.84 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 634911.84 |
1. Środki trwałe | 634911.84 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 634911.84 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 80468.6 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 35212.76 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 35212.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34204.22 |
– do 12 miesięcy | 34204.22 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 587.4 |
C. inne | 421.14 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 32506.32 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32506.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 30000 |
– udzielone pożyczki | 30000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2506.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2506.32 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12749.52 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1106606.38 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1106606.38 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1153309.08 |
I. Amortyzacja | 20097.23 |
II. Zużycie materiałów i energii | 53891.61 |
III. Usługi obce | 638318.12 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2111.5 |
V. Wynagrodzenia | 331134.82 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 64319.87 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 43435.93 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -46702.7 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 27542.06 |
II. Dotacje | 27039.73 |
IV. Inne przychody operacyjne | 502.33 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 37653.47 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25642.29 |
III. Inne koszty operacyjne | 12011.18 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -56814.11 |
G. Przychody finansowe | 58.39 |
II. Odsetki, w tym: | 58.39 |
H. Koszty finansowe | 4296.3 |
I. Odsetki, w tym: | 4066.17 |
IV. Inne | 230.13 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -61052.02 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -61052.02 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 523031.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 406069.75 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 417121.77 |
VI. Zysk (strata) netto | -61052.02 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116961.31 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 19000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 19000 |
A. kredyty i pożyczki | 19000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 97961.31 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 97961.31 |
A. kredyty i pożyczki | 31781.02 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48602.15 |
– do 12 miesięcy | 48602.15 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17578.14 |
I. inne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 523031.06 |
A. Aktywa trwałe | 440850 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
III. Należności długoterminowe | 440850 |
3. Od pozostałych jednostek | 440850 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 82181.06 |
I. Zapasy | 6128.15 |
4. Towary | 6128.15 |
II. Należności krótkoterminowe | 53385.23 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 53385.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49773.53 |
– do 12 miesięcy | 49773.53 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1990.33 |
C. inne | 1621.37 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11206.67 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11206.67 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 11000 |
– udzielone pożyczki | 11000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 206.67 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 206.67 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11461.01 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2008-12-22 | 2008-12-31 | POWSTAŃCÓW, 9B, SZCZECIN, 70-110, SZCZECIN, POLSKA |
2008-12-31 | 2011-06-30 | POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 9B, SZCZECIN, 70-110, SZCZECIN, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie innowacji zwiększających konkurencyjność Biura Rachunkowego TEWU Sp. z o.o. | 181 498,27 zł | 87 581,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/675453/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc