Nazwa: | CENTRUM ZDROWIA WOJASZÓWKA VISMED GRAŻYNA SITKO MAREK ZIAJOR NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CENTRUM ZDROWIA WOJASZÓWKA VISMED GRAŻYNA SITKO MAREK ZIAJOR NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - |
Data rejestracji: | 20 lis 2008 (16 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000317809 |
NIP: | 8191623502 |
REGON: | 18034424000000 |
Adres: | WOJASZÓWKA, 38-471, WOJASZÓWKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 70000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
GRAŻYNA SITKO | Beneficjent |
MAREK ZIAJOR | Beneficjent |
GRAŻYNA SITKO | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
GRAŻYNA SITKO | Wspólnik | 2008-11-20 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 35.000 ZŁ |
MAREK ZIAJOR | Wspólnik | 2008-11-20 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 35.000 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
GRAŻYNA SITKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
MAREK ZIAJOR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MAREK ZIAJOR | PREZES ZARZĄDU | 2008-11-20 |
GRAŻYNA SITKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-20 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2956342.44 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2956342.44 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2562982.3 |
I. Amortyzacja | 24050.23 |
II. Zużycie materiałów i energii | 72532.8 |
III. Usługi obce | 924917.67 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3650 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1252049.42 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 253025.03 |
– emerytalne | 120900.56 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 32757.15 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 393360.14 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 857.84 |
IV. Inne przychody operacyjne | 857.84 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 96 |
III. Inne koszty operacyjne | 96 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 394121.98 |
G. Przychody finansowe | 855.89 |
II. Odsetki, w tym: | 855.89 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 394977.87 |
J. Podatek dochodowy | 35557 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 359420.87 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1309671.92 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1158348.45 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 968927.58 |
VI. Zysk (strata) netto | 359420.87 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -240000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151323.47 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 151323.47 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 151323.47 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 88871.42 |
– do 12 miesięcy | 88871.42 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62452.05 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 1309671.92 |
A. Aktywa trwałe | 619786.3 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 619786.3 |
1. Środki trwałe | 615347.67 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 31482.72 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 582103.93 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1761.02 |
2. Środki trwałe w budowie | 4438.63 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 689885.62 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 267617.85 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 267617.85 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 267617.85 |
– do 12 miesięcy | 267617.85 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 419100.77 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 419100.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 419100.77 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 419100.77 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3167 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3220565.06 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3220565.06 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2888500.63 |
I. Amortyzacja | 48981.07 |
II. Zużycie materiałów i energii | 68989.21 |
III. Usługi obce | 1110724.79 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4073 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1328492.83 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 272564.64 |
– emerytalne | 128822.64 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 54675.09 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 332064.43 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 955.08 |
IV. Inne przychody operacyjne | 955.08 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 114.54 |
III. Inne koszty operacyjne | 114.54 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 332904.97 |
G. Przychody finansowe | 6835.34 |
II. Odsetki, w tym: | 6835.34 |
H. Koszty finansowe | 29.38 |
I. Odsetki, w tym: | 29.38 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 339710.93 |
J. Podatek dochodowy | 30587 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 309123.93 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1297297.46 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1127472.38 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 978348.45 |
VI. Zysk (strata) netto | 309123.93 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -230000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 169825.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 169825.08 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 169825.08 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 97864.66 |
– do 12 miesięcy | 97864.66 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 71960.42 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 1297297.46 |
A. Aktywa trwałe | 608737.08 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 608737.08 |
1. Środki trwałe | 604298.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 31482.72 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 558808.43 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 14007.3 |
2. Środki trwałe w budowie | 4438.63 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 688560.38 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 284378 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 284378 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 284378 |
– do 12 miesięcy | 284378 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 400864.38 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 400864.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 400864.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 400864.38 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3318 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2008-11-20 | 2010-01-08 | RZESZOWSKA, 11, FRYSZTAK, 38-130, FRYSZTAK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc