Nazwa: | JM EXIM FENETRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | JM EXIM FENETRES |
Data rejestracji: | 17 mar 2008 (17 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000301645 |
NIP: | 7792332341 |
REGON: | 30076697400000 |
Adres: | GRANICZNA, 58 A, PRZEŹMIEROWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7792332341 |
Data rejestracji: | 16 kwi 2008 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02175000120000000012183558 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
49175000120000000012183585 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#162 | PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
#259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
#461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
#466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
#467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
#521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
#773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
#433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
GEORGES GABRIEL JEANMICHEL | Beneficjent |
HALINA MARIA MECMAJER | zgłaszający - prokurent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
IRENEUSZ SYLWESTER MIREK | Wspólnik | 2008-03-17 | 2008-05-07 | 291 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 291.000,00 ZŁ |
GEORGES GABRIEL JEANMICHEL | Wspólnik | 2008-05-07 | Brak danych | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000 ZŁ |
HALINA MECMAJER | Wspólnik | 2008-05-07 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
HALINA MECMAJER | Prokurent | 2008-05-07 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
GEORGES GABRIEL JEANMICHEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GEORGES GABRIEL JEANMICHEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-17 | Brak danych |
IRENEUSZ SYLWESTER MIREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-17 | 2008-05-07 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18941323.78 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17874376.97 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 193776.8 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 873170.01 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 16512574.66 |
I. Amortyzacja | 155766.24 |
II. Zużycie materiałów i energii | 9335191.27 |
III. Usługi obce | 2372834.88 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 77390.6 |
V. Wynagrodzenia | 3196817.64 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 574424.2 |
– emerytalne | 279364.25 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 285792.44 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 514357.39 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2428749.12 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 167897.58 |
II. Dotacje | 3627.13 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 164270.45 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 438866.06 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 315800.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 123065.86 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2157780.64 |
G. Przychody finansowe | 29681.97 |
II. Odsetki, w tym: | 458.61 |
V. Inne | 29223.36 |
H. Koszty finansowe | 63489.23 |
I. Odsetki, w tym: | 32624.41 |
IV. Inne | 30864.82 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2123973.38 |
J. Podatek dochodowy | 518136 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1605837.38 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 8860260.26 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5619643.45 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3713806.07 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1605837.38 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3240616.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 336283.61 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 336283.61 |
A. kredyty i pożyczki | 336283.61 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2877553.06 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 426.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 426.86 |
– do 12 miesięcy | 426.86 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2877126.2 |
A. kredyty i pożyczki | 244954.42 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 474254.37 |
– do 12 miesięcy | 474254.37 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1815623.85 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 286010.25 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 5880.85 |
I. inne | 50402.46 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26780.14 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26780.14 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 26780.14 |
Aktywa razem | 8860260.26 |
A. Aktywa trwałe | 4144368.84 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4144368.84 |
1. Środki trwałe | 3963538.18 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1426338.01 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1998523.81 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 360918 |
D. środki transportu | 148808.41 |
E. inne środki trwałe | 28949.95 |
2. Środki trwałe w budowie | 180830.66 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 4715891.42 |
I. Zapasy | 1784474.25 |
1. Materiały | 909904.48 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 756748.64 |
4. Towary | 117821.13 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 830300.03 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1403.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1403.43 |
– do 12 miesięcy | 1403.43 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 828896.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 173729.9 |
– do 12 miesięcy | 173729.9 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 620210.64 |
C. inne | 34956.06 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2064165.99 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2064165.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2064165.99 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2064165.99 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36951.15 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17279823.62 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16063989.23 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -131093.16 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1346927.55 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 15860936.28 |
I. Amortyzacja | 178567.63 |
II. Zużycie materiałów i energii | 8343607.71 |
III. Usługi obce | 2174619.53 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 85326.21 |
V. Wynagrodzenia | 3450379.45 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 560123.14 |
– emerytalne | 276435.56 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 338244.04 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 730068.57 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1418887.34 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 353585.52 |
II. Dotacje | 39782.68 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 313802.84 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 98112.06 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28817.13 |
III. Inne koszty operacyjne | 69294.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1674360.8 |
G. Przychody finansowe | 71561.48 |
II. Odsetki, w tym: | 5781.74 |
V. Inne | 65779.74 |
H. Koszty finansowe | 85917.5 |
I. Odsetki, w tym: | 40410.75 |
IV. Inne | 45506.75 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1660004.78 |
J. Podatek dochodowy | 329162 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1330842.78 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 7704669.7 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5550486.23 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3919643.45 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1330842.78 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2154183.47 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 36316.83 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 36316.83 |
A. kredyty i pożyczki | 36316.83 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2094469.18 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11877.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11877.91 |
– do 12 miesięcy | 11877.91 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2082591.27 |
A. kredyty i pożyczki | 203519.79 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 448066.03 |
– do 12 miesięcy | 448066.03 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1196960.89 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222955.83 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1349.01 |
I. inne | 9739.72 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23397.46 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23397.46 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 23397.46 |
Aktywa razem | 7704669.7 |
A. Aktywa trwałe | 4067912.63 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4067912.63 |
1. Środki trwałe | 3881831.97 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1426338.01 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2002511.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 322839.8 |
D. środki transportu | 108383.53 |
E. inne środki trwałe | 21759.4 |
2. Środki trwałe w budowie | 186080.66 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 3636757.07 |
I. Zapasy | 1447299.44 |
1. Materiały | 724150.02 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 625655.48 |
4. Towary | 97493.94 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 856897.42 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2361.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2361.6 |
– do 12 miesięcy | 2361.6 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 854535.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 232968.66 |
– do 12 miesięcy | 232968.66 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 581851.79 |
C. inne | 39715.37 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1298669.89 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1298669.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1298669.89 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1298669.89 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33890.32 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2008-03-17 | 2011-10-25 | BABIMOJSKA, 11, POZNAŃ, 60-161, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc