Nazwa: | "SALUTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SALUTE |
Data rejestracji: | 27 wrz 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2006) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000264747 |
NIP: | 7962744865 |
REGON: | 14065772800000 |
Kod pocztowy: | 26-600 (Firmy w Masovian, Radom, 26-600) |
Miasto: | Radom |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | ZBROWSKIEGO, 63, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7962744865 |
Data rejestracji: | 30 kwi 2007 |
Status: | Zwolniony |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
52150016471216400534200000 | SANPL 4 Oddział w Radomiu | ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA |
54103000190109853000489292 | BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
#4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#8710Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ |
#8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
#8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
GRAŻYNA JOLANTA ŻUCHOWSKA-ZANELLA | Beneficjent |
GRAŻYNA JOLANTA ŻUCHOWSKA-ZANELLA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
GRAŻYNA JOLANTA ŻUCHOWSKA ZANELLA | Prokurent | 2012-08-28 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
GRAŻYNA JOLANTA ŻUCHOWSKA ZANELLA | Wspólnik | 2006-09-27 | 80 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH |
DANUTA ALICJA SOCHAJ | Wspólnik | 2006-09-27 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
GRAŻYNA JOLANTA ŻUCHOWSKA-ZANELLA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
DANUTA ALICJA SOCHAJ | PREZES ZARZĄDU | 2006-09-27 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3115166.46 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3115166.46 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1890766.32 |
I. Amortyzacja | 20077.1 |
II. Zużycie materiałów i energii | 86097.65 |
III. Usługi obce | 616248.57 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 742.4 |
V. Wynagrodzenia | 922958.29 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 115867.21 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 128775.1 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1224400.14 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 127449.41 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93794.49 |
II. Dotacje | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 33654.92 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.3 |
III. Inne koszty operacyjne | 0.3 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1351849.25 |
G. Przychody finansowe | 19047.25 |
II. Odsetki, w tym: | 15343.09 |
V. Inne | 3704.16 |
H. Koszty finansowe | 153.61 |
I. Odsetki, w tym: | 153.61 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1370742.89 |
J. Podatek dochodowy | 131784 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1238958.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 4794678.24 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4650005.16 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3361046.27 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1238958.89 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144673.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 144673.08 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 144673.08 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72681.37 |
– do 12 miesięcy | 72681.37 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 71991.71 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 4794678.24 |
A. Aktywa trwałe | 4701.48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4701.48 |
1. Środki trwałe | 4701.48 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4701.48 |
D. środki transportu | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 4789976.76 |
I. Zapasy | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 837119.61 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 837119.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 627119.61 |
– do 12 miesięcy | 627119.61 |
C. inne | 210000 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3947870.51 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3947870.51 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3947870.51 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3482250.51 |
– inne środki pieniężne | 465620 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4986.64 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3979245.83 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3979245.83 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2146596.7 |
I. Amortyzacja | 40190.36 |
II. Zużycie materiałów i energii | 183719.1 |
III. Usługi obce | 649971 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 547.48 |
V. Wynagrodzenia | 1075992.27 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 143179.93 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 52996.56 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1832649.13 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 225.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 225.16 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 714.25 |
III. Inne koszty operacyjne | 714.25 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1832160.04 |
G. Przychody finansowe | 33106.16 |
II. Odsetki, w tym: | 33106.16 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 180.4 |
I. Odsetki, w tym: | 83.47 |
IV. Inne | 96.93 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1865085.8 |
J. Podatek dochodowy | 170332 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1694753.8 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 5886578.31 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5725279.52 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3980525.72 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1694753.8 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 161298.79 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 161298.79 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 161298.79 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42985.3 |
– do 12 miesięcy | 42985.3 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118313.49 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 5886578.31 |
A. Aktywa trwałe | 228893.86 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 228893.86 |
1. Środki trwałe | 211893.86 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 92815.44 |
D. środki transportu | 119078.42 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17000 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5657684.45 |
I. Zapasy | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1048007.52 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1048007.52 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1048007.52 |
– do 12 miesięcy | 1048007.52 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4605907.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4605907.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4605907.23 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4140287.23 |
– inne środki pieniężne | 465620 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3769.7 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc