Nazwa: | PRYWATNA PRZYCHODNIA ZDROWIA "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRYWATNA PRZYCHODNIA ZDROWIA "SALUS" |
Data rejestracji: | 14 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000187512 |
NIP: | 5631941418 |
REGON: | 11019659300000 |
Kod pocztowy: | 22-100 (Firmy w Lublin, Chełm, 22-100) |
Miasto: | Chełm |
Voivodeship: | Lublin |
Adres: | AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 11B, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 320000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#88 | POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARCIN GRZEGORZ STELMASZCZYK | Beneficjent |
ŁUKASZ MACIEJ SUBIEL | reprezentant |
MARCIN GRZEGORZ STELMASZCZYK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
MARCIN GRZEGORZ STELMASZCZYK | Wspólnik | 2004-01-14 | Brak danych | 603 UDZIŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 301.500 ZŁ |
ANNA STELMASZCZYK | Wspólnik | 2004-01-14 | 2006-12-29 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MARCIN GRZEGORZ STELMASZCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ:A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) JEŻELI ROZPORZĄDZENIE NIE PRZEKROCZY KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ TEJ KWOTY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARCIN GRZEGORZ STELMASZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-14 | Brak danych |
ANNA STELMASZCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-01-14 | 2006-12-29 |
ŁUKASZ MACIEJ SUBIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-14 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4166955.12 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4166955.12 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 4011055.9 |
I. Amortyzacja | 198756.36 |
II. Zużycie materiałów i energii | 442799.57 |
III. Usługi obce | 1715554.22 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 954 |
V. Wynagrodzenia | 1361411.92 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 262296.46 |
– emerytalne | 130683.69 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29283.37 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 155899.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 77705.62 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 77705.62 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 68.51 |
III. Inne koszty operacyjne | 68.51 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 233536.33 |
G. Przychody finansowe | 22.78 |
II. Odsetki, w tym: | 22.78 |
H. Koszty finansowe | 16496.01 |
I. Odsetki, w tym: | 16496.01 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 217063.1 |
J. Podatek dochodowy | 11137 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 205926.1 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1644453.95 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1040938.44 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 320000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 260794.4 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 254217.94 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 254217.94 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 205926.1 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 603515.51 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 603515.51 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 602804.66 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 7778.04 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 511494.37 |
– do 12 miesięcy | 511494.37 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56048.35 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1424.24 |
I. inne | 26059.66 |
4. Fundusze specjalne | 710.85 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 1644453.95 |
A. Aktywa trwałe | 980520.71 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2200 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2200 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 978320.71 |
1. Środki trwałe | 978320.71 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 230000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 242302.62 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 506018.09 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 663933.24 |
I. Zapasy | 9505.24 |
1. Materiały | 9505.24 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 290530.57 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 290530.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 285766.44 |
– do 12 miesięcy | 285766.44 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 4764.13 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 357282.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 357282.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 357282.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 357282.46 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6614.97 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5531326.88 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5531326.88 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 5095985.06 |
I. Amortyzacja | 220816.26 |
II. Zużycie materiałów i energii | 670241.14 |
III. Usługi obce | 2389562.6 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1025 |
V. Wynagrodzenia | 1507409.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 288717.03 |
– emerytalne | 141096.53 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18213.5 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 435341.82 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 67228.51 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 67228.51 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.48 |
III. Inne koszty operacyjne | 0.48 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 502569.85 |
G. Przychody finansowe | 51.94 |
II. Odsetki, w tym: | 51.94 |
H. Koszty finansowe | 2207.95 |
I. Odsetki, w tym: | 2207.95 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 500413.84 |
J. Podatek dochodowy | 52066 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 448347.84 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1819897.22 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1489286.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 320000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 410794.4 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 310144.04 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 310144.04 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 448347.84 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 330610.94 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 330610.94 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 329900.09 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 260609.92 |
– do 12 miesięcy | 260609.92 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66625.94 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1644.23 |
I. inne | 1020 |
4. Fundusze specjalne | 710.85 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 1819897.22 |
A. Aktywa trwałe | 958929.45 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 958929.45 |
1. Środki trwałe | 958929.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 230000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 279246.58 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 449682.87 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 860967.77 |
I. Zapasy | 10641.28 |
1. Materiały | 5721.28 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4920 |
II. Należności krótkoterminowe | 254520.95 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 254520.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 249402.6 |
– do 12 miesięcy | 249402.6 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 5118.35 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 584789.73 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 584789.73 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 584789.73 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 584789.73 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11015.81 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-01-14 | 2006-12-29 | AL MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 11A, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc