KRS 0000156878
NIP8882272850
REGON91033939800000
NazwaZAKŁAD MEDYCZNY "DIAG MED PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD MEDYCZNY "DIAG MED PLUS"
Data rejestracji 28 mar 2003 (21 lat temu) 28 mar 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRZEI, 66, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8882272850
data rejestracji 31 sty 2008
status Zwolniony
05102051700000140200820902
PKO Oddział 1 we Włocławku
ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA
67109015190000000134890828
SANPL 1 Oddział we Włocławku
ul. Kościuszki 6 87-810 Włocławek POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #86 OPIEKA ZDROWOTNAROBERT REĆKO
Beneficjent
KRZYSZTOF GIZIŃSKI
reprezentant
WŁODZIMIERZ ANTKOWSKI
Wspólnik
2003-03-28
2010-10-20
10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 25000,-ZŁ
ROBERT MAREK REĆKO
Wspólnik
2008-01-04
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
DOMINIKA LIDIA STUDNIAREK
Wspólnik
2003-03-28
2008-01-04
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ.
CHRISTOPHE TOURASSE
Wspólnik
2003-03-28
2007-08-31
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ.
JOLANTA JURKOWSKA
Prokurent
2009-01-21
2010-10-20
SAMOISTNA
ROBERT MAREK REĆKO
Prokurent
2010-10-20
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2008-01-04
PAWEŁ ANTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2008-01-04
DOMINIKA LIDIA STUDNIAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2008-01-04
ROBERT REĆKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNIE
WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF ANTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-28
2012-10-01
KRZYSZTOF GIZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-01
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11132666.28 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11132666.28 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 10231670.07 |
I. Amortyzacja | 1638846.13 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1403763.9 |
III. Usługi obce | 5286232.61 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18799.58 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1502163.22 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 118209.73 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 900996.21 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 30214.56 |
II. Dotacje | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 30214.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3759 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 3759 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 927451.77 |
G. Przychody finansowe | 3303.48 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
V. Inne | 3303.48 |
H. Koszty finansowe | 370784.18 |
I. Odsetki, w tym: | 370784.18 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
J. Podatek dochodowy | 118131 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 15043782.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5992805.64 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3834293.38 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 716672.19 |
VI. Zysk (strata) netto | 441840.07 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9050976.42 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7161672.25 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 3880000 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3281672.25 |
A. kredyty i pożyczki | 3226975.63 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 54696.62 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1689304.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 310560 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 310560 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1378744.17 |
A. kredyty i pożyczki | 797464.26 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 407941.78 |
– do 12 miesięcy | 407941.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 173338.13 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 200000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 200000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 200000 |
Aktywa razem | 15043782.06 |
A. Aktywa trwałe | 13459340.85 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13459340.85 |
1. Środki trwałe | 13459340.85 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 801500 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9790481.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 48817.54 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 2818541.84 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1584441.21 |
I. Zapasy | 41981.97 |
1. Materiały | 41981.97 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 987111.77 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 987111.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 863324.77 |
– do 12 miesięcy | 863324.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1287 |
C. inne | 122500 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 547187.48 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 547187.48 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 547187.48 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 547187.48 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8159.99 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2003-03-28
2008-07-28
CHOPINA, 52, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie