Nazwa: | STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "HULAJNIKI" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MILÓWCE |
Krótka nazwa: | KULTURALNO-OŚWIATOWE "HULAJNIKI" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MILÓWCE |
Data rejestracji: | 21 lut 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w luty 2003) |
Forma prawna: | STOWARZYSZENIE |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000151974 |
NIP: | 5532252940 |
REGON: | 07285192800000 |
Kod pocztowy: | 34-360 (Firmy w Silesian, Laliki, 34-360) |
Miasto: | Laliki |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | DWORCOWA, 3, MILÓWKA, 34-360, MILÓWKA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4781Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5920Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
#4789Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
#8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
#9329 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
#4782Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Odpłatna działalność statutowa. (4)
#8552Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ |
#9001Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH |
#7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
#8899Z | PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. |
Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Nieodpłatna działalność statutowa. (3)
#8552Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ |
#8899Z | PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. |
#9499Z | DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
KATARZYNA NEZNAL | Beneficjent |
KATARZYNA MARIA GRZEGORZEK-WRÓBEL | Beneficjent |
ANNA MARIA DRÓŻDŻ | zgłaszający - członek zarządu |
RYSZARD MIECZYSŁĄW BIENIEK | zgłaszający - członek zarządu |
ALEKSANDRA KATARZYNA SZELĄG | zgłaszający - członek zarządu |
MAGDALENA EWA TALIK-MAŚLANKA | zgłaszający - członek zarządu |
KATARZYNA PIĘTKA | zgłaszający - członek zarządu |
KATARZYNA NEZNAL | zgłaszający - członek zarządu |
KATARZYNA MARIA GRZEGORZEK-WRÓBEL | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
EDYTA HYŁA KOSOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-26 | 2013-09-24 |
BARBARA MARIA TALIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-26 | 2013-09-24 |
STANISŁAW SZELĄG | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-26 | 2013-09-24 |
MAGDALENA MARIA JURASZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-24 | 2023-07-19 |
KATARZYNA MARIA GRZEGORZEK WRÓBEL | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-24 | 2017-05-04 |
BEATA ŚLEZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-04 | Brak danych |
AGNIESZKA BARBARA BOGDAŁ CAPUTA | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-04 | 2023-07-19 |
KATARZYNA TERESA BIAŁOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-19 | Brak danych |
MICHAŁ BARTŁOMIEJ SZELĄG | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-24 | 2017-05-04 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
KATARZYNA NEZNAL | Beneficjent | SEKRETARZ ZARZĄDU |
KATARZYNA MARIA GRZEGORZEK-WRÓBEL | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PREZES I SEKRETARZ.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KATARZYNA PIĘTKA | ZASTĘPCA | 2013-09-24 | Brak danych |
KATARZYNA MARIA GRZEGORZEK WRÓBEL | PREZES | 2017-05-04 | Brak danych |
ALEKSANDRA KATARZYNA SZELĄG | CZŁONEK WSPIERAJĄCY | 2018-04-25 | 2023-07-19 |
RYSZARD MIECZYSŁAW BIENIEK | CZŁONEK WSPIERAJĄCY | 2018-04-25 | 2023-07-19 |
ALEKSANDRA ŚLEZIAK | CZŁONEK WSPIERAJĄCY | 2023-07-19 | Brak danych |
DARIA PATRYCJA MOTYKA | CZŁONEK WSPIERAJĄCY | 2023-07-19 | Brak danych |
WANDA BARBARA COJDA POTASIAK | SEKRETARZ | 2003-02-21 | 2018-04-25 |
KAZIMIERZ POTASIAK | PREZES | 2003-02-21 | 2013-09-24 |
KAZIMIERZ POTASIAK | CZŁONEK WSPIERAJĄCY | 2013-09-24 | 2018-04-25 |
ANNA MARIA DRÓŻDŻ | CZŁONEK | 2003-02-21 | 2010-05-26 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinOp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84240.5 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40650.5 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 43590 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 86137.51 |
I. Amortyzacja | 38687.51 |
II. Zużycie materiałów i energii | 47450 |
III. Usługi obce | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1897.01 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 48660 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 21814.61 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26845.39 |
G. Przychody finansowe | 2896.58 |
H. Koszty finansowe | 22051.8 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0.3 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 89056.62 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 88159.81 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17608.42 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 48469.89 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22081.5 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 896.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 896.81 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 89056.62 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 89056.62 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 89056.62 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 150509.8 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74979.8 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 75530 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 168881.48 |
I. Amortyzacja | 56811.48 |
II. Zużycie materiałów i energii | 112070 |
III. Usługi obce | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -18371.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 42965 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 15446.79 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27518.21 |
G. Przychody finansowe | 9352.93 |
H. Koszty finansowe | -206.4 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5.01 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 93701.22 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 87958.42 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17608.42 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 70551.39 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -201.39 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5742.8 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5742.8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 93701.22 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 93701.22 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 93701.22 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc