Nazwa: | "BOTTONOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BOTTONOVA |
Data rejestracji: | 16 gru 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000140560 |
NIP: | 8971606867 |
REGON: | 93199424400000 |
Adres: | ROBOTNICZA, 64, WROCŁAW, 53-608, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 105000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8971606867 |
Data rejestracji: | 22 cze 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
62109024020000000101411136 | SANPL 2 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
#4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
#4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
#4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
ALEKSANDRA TERESA ZADOROŻNA | Beneficjent |
CEZARY ARTUR ZADOROŻNY | Beneficjent |
CEZARY ARTUR ZADOROŻNY | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
CEZARY ARTUR ZADOROŻNY | Wspólnik | 2022-01-28 | 63 (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.500ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
ALEKSANDRA TERESA ZADOROŻNA | Wspólnik | 2002-12-16 | 147 (STO CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.500ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MATEUSZ KRYSTIAN ZADOROŻNY | Prokurent | 2012-07-31 | DO DOKONYWANIA JEDNOOSOBOWO CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA. |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ALEKSANDRA TERESA ZADOROŻNA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
CEZARY ARTUR ZADOROŻNY | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
CEZARY ARTUR ZADOROŻNY | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-16 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-25 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3181541.34 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2792762.03 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 388779.31 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 3208859.97 |
I. Amortyzacja | 28989.96 |
II. Zużycie materiałów i energii | 729952.71 |
III. Usługi obce | 458302.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 730449.33 |
V. Wynagrodzenia | 115900.77 |
– pension | 111588.49 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1145264.77 |
– emerytalne | 778162.9 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -27318.63 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 33914.92 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5108.71 |
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12565.1 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
G. Przychody finansowe | 916.69 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 916.69 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 13135.99 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2723 |
J. Podatek dochodowy | 10412.99 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1768740.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1249463.75 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1134050.76 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 10412.99 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 519277.07 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10412.99 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 248728.74 |
– Do 12 miesięcy | 248728.74 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 1768740.82 |
A. Aktywa trwałe | 637375.24 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 637375.24 |
1. Środki trwałe | 181391.38 |
2. Środki trwałe w budowie | 455983.86 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1131365.58 |
I. Zapasy | 751336.07 |
II. Należności krótkoterminowe | 106188.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 60533.85 |
– do 12 miesięcy | 60533.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 268027.72 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 268027.72 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 268027.72 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5812.96 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3016089.77 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2769457.65 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 246632.12 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 3007001.39 |
I. Amortyzacja | 28989.96 |
II. Zużycie materiałów i energii | 743067.79 |
III. Usługi obce | 419220.57 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 759943.44 |
V. Wynagrodzenia | 114925.73 |
– pension | 112880.4 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 940853.9 |
– emerytalne | 678379.19 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9088.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 163248.78 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4220.97 |
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1.58 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
G. Przychody finansowe | 12099.21 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 360.15 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 156018.56 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16920 |
J. Podatek dochodowy | 139098.56 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1898558.35 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1178149.32 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 934050.76 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 139098.56 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 720409.03 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 720409.03 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 8453.47 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 259901.38 |
– Do 12 miesięcy | 259901.38 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 1898558.35 |
A. Aktywa trwałe | 735972.41 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 735972.41 |
1. Środki trwałe | 152401.42 |
2. Środki trwałe w budowie | 583570.99 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1162585.94 |
I. Zapasy | 856622.61 |
II. Należności krótkoterminowe | 73774.72 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 67520.04 |
– do 12 miesięcy | 67520.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 106140.93 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 106140.93 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 106140.93 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126047.68 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-12-16 | 2004-06-28 | ROBOTNICZA, 70, WROCŁAW, 53-608, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc