KRS 0000138295
NIP9451930444
REGON35745242900000
NazwaASB COMPONENT LIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASB COMPONENT LIFT
Data rejestracji 14 sty 2003 (22 lata temu) 14 sty 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIWKA, 25, KRAKÓW, 31-588, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9451930444
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
17175010480000000001091417
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
77150014871214800823740000
SANPL 23 Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 17 30-347 Kraków POLSKA
63160011981843975950000001
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
39175010480000000001091409
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
09160011981843975950000003
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
92150014871214800268600000
SANPL 23 Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 17 30-347 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5114 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6330 USŁUGI TURYSTYCZNETADEUSZ KARDAŚ
Beneficjent
TADEUSZ KARDAŚ
reprezentant
ASB ASCENSORI S.R.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BAONE - WŁOCHY
Wspólnik
2003-01-14
2005-08-03
51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH 00/100) KAŻDY - O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIEĆSET ZŁOTYCH 00/100)
A.M.S.R.L. ADVANCED MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PARMIE - WŁOCHY
Wspólnik
2003-01-14
2005-08-03
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY - O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TADEUSZ KARDAŚ
Wspólnik
2003-01-14
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
ITALFIDUCIARIA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Z SIEDZIBĄ W NOVENTA VICENTINA -WŁOCHY
Wspólnik
2005-08-03
2014-09-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000ZŁ
TADEUSZ KARDAŚ
Prokurent
2003-01-14
2014-09-23
ODDZIELNA
MAGDALENA KARDAŚ
Prokurent
2014-09-23
PROKURA SAMOISTNA
TADEUSZ KARDAŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ZA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
EFREM BONATO
PREZES ZARZĄDU
2003-01-14
2014-09-23
TADEUSZ KARDAŚ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6436448.14 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11745 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6424703.14 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 6538048.46 |
I. Amortyzacja | 103536.37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 160577.26 |
III. Usługi obce | 743071.5 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 37923.43 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 713186.48 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 108367.31 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5811.42 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4665574.69 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -101600.32 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 23519.69 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7563.23 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 800 |
IV. Inne przychody operacyjne | 15156.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 50984.94 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 50984.94 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -129065.57 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 119528.01 |
I. Odsetki, w tym: | 110227.06 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 9300.95 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -248593.58 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -248593.58 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 5129475.18 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2380560.8 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2579154.38 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -248593.58 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2748914.38 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2650074.79 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2650074.79 |
A. kredyty i pożyczki | 221168.36 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1591357.48 |
– do 12 miesięcy | 1591357.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 166008.84 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 653685.05 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 17855.06 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98839.59 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98839.59 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 98839.59 |
Aktywa razem | 5129475.18 |
A. Aktywa trwałe | 2942011.98 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2942011.98 |
1. Środki trwałe | 2942011.98 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 815496 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2085740.45 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 20628.12 |
D. środki transportu | 20147.41 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 2187463.2 |
I. Zapasy | 490657.09 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 490657.09 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1558984.67 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1558984.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1383834.04 |
– do 12 miesięcy | 1383834.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 175150.63 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18459.93 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18459.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18459.93 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18459.93 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119361.51 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2003-01-14
2013-01-10
ŚLICZNA, 36, KRAKÓW, 31-444, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie