Nazwa: | USŁUGI MEDYCZNE PRO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | USŁUGI MEDYCZNE PRO-MED |
Data rejestracji: | 09 lis 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000059754 |
NIP: | 9691226466 |
REGON: | 27677629300000 |
Adres: | UL. POLI GOJAWICZYŃSKIEJ, 9A, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 373500,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@PRZYCHODNIA-PROMED.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
#8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
#8810Z | POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
#8899Z | PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
SEBASTIAN ŁUKASZ MEHLICH | Beneficjent |
SEBASTIAN ŁUKASZ MEHLICH | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
HUTA ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-11-09 | 2005-06-29 | 150 UDZIAŁÓW PO 500,00;- ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00;-ZŁ | 273716184 |
HUTA ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-06-29 | 2014-07-25 | 747 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 373.500,00 ZŁ | 27371618400000 |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DOMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2014-07-25 | 2019-08-27 | 747 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 373.500,00 ZŁ | 27682226000000 |
SEBASTIAN ŁUKASZ MEHLICH | Wspólnik | 2019-08-27 | Brak danych | 746 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 373.000,00;-ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
GRAŻYNA MARTA KRAWIEC | Prokurent | 2012-08-03 | 2018-05-18 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JOACHIM GERARD GANSCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-25 | 2012-06-20 |
TERESA MARIA ŁAMASZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-25 | 2014-07-25 |
JAN JÓZEF NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-25 | 2014-07-25 |
JOANNA BRODOWICZ MARKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-20 | 2014-07-25 |
AKSEL MACALIS | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-26 | 2017-02-21 |
PATRYCJA CIEŚLA ROSZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-26 | 2017-02-21 |
MICHAŁ SZYMON IWASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-26 | 2017-02-21 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
SEBASTIAN ŁUKASZ MEHLICH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZYGMUNT KOMINEK | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-09 | 2014-07-25 |
MAGDALENA MARIA CIEŚLA | PREZES ZARZĄDU | 2014-07-25 | 2019-08-27 |
SEBASTIAN ŁUKASZ MEHLICH | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-27 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1530733.53 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1530733.53 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1493045.93 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 62292.23 |
III. Usługi obce | 473583.89 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9046 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 806244.08 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 135490.73 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6389 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37687.6 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.5 |
II. Dotacje | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0.5 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3430.44 |
III. Inne koszty operacyjne | 3430.44 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34257.66 |
G. Przychody finansowe | 1696.93 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
V. Inne | 1696.93 |
H. Koszty finansowe | 4109.06 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
IV. Inne | 4109.06 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31845.53 |
J. Podatek dochodowy | 3542 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28303.53 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1028080.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 925041.71 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 373500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75757.72 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 447480.46 |
VI. Zysk (strata) netto | 28303.53 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103038.44 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 13479.01 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 13479.01 |
A. kredyty i pożyczki | 13479.01 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 89559.43 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89004.5 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50196.87 |
– do 12 miesięcy | 50196.87 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32860.55 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1401.58 |
I. inne | 4545.5 |
4. Fundusze specjalne | 554.93 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 1028080.15 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1028080.15 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 139654.17 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 139654.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135935.17 |
– do 12 miesięcy | 135935.17 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3719 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 888425.98 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 888425.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 888425.98 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 888425.98 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1797611.38 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1797611.38 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1590111.83 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 58691.31 |
III. Usługi obce | 566118.41 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10166 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 811947.85 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 139243.26 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3945 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 207499.55 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 330 |
II. Dotacje | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 330 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 200 |
III. Inne koszty operacyjne | 200 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 207629.55 |
G. Przychody finansowe | 15518.91 |
II. Odsetki, w tym: | 15518.91 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1990.67 |
I. Odsetki, w tym: | 1990.67 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 221157.79 |
J. Podatek dochodowy | 20047 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 201110.79 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1214843.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1126152.5 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 373500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75757.72 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 475783.99 |
VI. Zysk (strata) netto | 201110.79 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88690.64 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88690.64 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 88135.71 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49192.48 |
– do 12 miesięcy | 49192.48 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38264.78 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 177.33 |
I. inne | 501.12 |
4. Fundusze specjalne | 554.93 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 1214843.14 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1214843.14 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 193198.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 193198.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 192754.39 |
– do 12 miesięcy | 192754.39 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 444.08 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1021644.67 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1021644.67 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1021644.67 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1021644.67 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-11-09 | 2014-07-25 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY PRACY PRZY HUCIE ŁABĘDY S.A. "PRO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-11-09 | 2018-05-18 | ZAWADZKIEGO, 45, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
2018-05-18 | 2019-11-08 | UL. ANNY JAGIELLONKI, 45, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc