KRS 0000007479
NIP5422705949
REGON05199275000000
NazwaCEMHURT MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCEMHURT MATERIAŁY BUDOWLANE
Data rejestracji 12 kwi 2001 (23 lata temu) 12 kwi 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OCTOWA, 5/1, BIAŁYSTOK, 15-399, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 624360,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5422705949
data rejestracji 19 kwi 2001
status Czynny
89102013320000150212369437
PKO Oddział 1 w Białymstoku
pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
68249000050000450071001311
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
21102013320000120211377431
PKO Oddział 1 w Białymstoku
pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
24102013320000130211377522
PKO Oddział 1 w Białymstoku
pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPRZEMYSŁAW STANKIEWICZ
Wspólnik
2001-04-12
2001-10-23
40, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 20 000 ZŁ.
LESZEK CZAPLICKI
Wspólnik
2001-04-12
2006-11-30
470 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 235.000 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ARTUR SŁAWOMIR KALINOWSKI
Wspólnik
2001-04-12
2001-10-23
40, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 20 000 ZŁ.
MAGDALENA STANKIEWICZ
Wspólnik
2001-10-23
945 (DZIEWIĘĆSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 623.700 (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET) ZŁOTYCH
JACEK PUCZYŃSKI
Wspólnik
2006-11-30
2014-04-28
147 (STO CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.500 (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
INGA ANNA LICHOTA
Wspólnik
2006-11-30
2014-04-28
147 (STO CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.500 (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MAGDALENA STANKIEWICZ
Prokurent
2006-11-30
ODDZIELNA
JACEK PUCZYŃSKI
Prokurent
2006-11-30
2012-01-04
ODDZIELNA
INGA ANNA SUCHWAŁKO
Prokurent
2006-11-30
2012-01-04
ODDZIELNA
MAGDALENA STANKIEWICZ
Beneficjent
PRZEMYSŁAW STANKIEWICZ
reprezentant
MAGDALENA STANKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWY ZARZĄD
JACEK BIELAWSKI
ZARZĄD
2001-04-12
2001-10-23
PRZEMYSŁAW STANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-08-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45097309.92 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 361853.44 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44735456.48 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 44185555.11 |
I. Amortyzacja | 207136.82 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1566982.55 |
III. Usługi obce | 1187610.15 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 149406.49 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1205505.1 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 235024.58 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 203052.53 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39430836.89 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 911754.81 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 128847.91 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 128847.91 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 162141.67 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 162141.67 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 878461.05 |
G. Przychody finansowe | 165.72 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 58.52 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 107.2 |
H. Koszty finansowe | 300997.66 |
I. Odsetki, w tym: | 238847.11 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 62150.55 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 577629.11 |
J. Podatek dochodowy | 8493 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 569136.11 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13215286.21 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2926443.9 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 624360 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1732947.79 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 569136.11 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10288842.31 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10029808.31 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10029808.31 |
A. kredyty i pożyczki | 3782336.18 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 161653.74 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5979370.13 |
– do 12 miesięcy | 5979370.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 101366.56 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 5081.7 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 259034 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 259034 |
– długoterminowe | 219592.48 |
– krótkoterminowe | 39441.52 |
Aktywa razem | 13215286.21 |
A. Aktywa trwałe | 3719613.3 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2209613.3 |
1. Środki trwałe | 1972854.3 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 377254.54 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1184679.45 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 294015.25 |
D. środki transportu | 54220.41 |
E. inne środki trwałe | 62684.65 |
2. Środki trwałe w budowie | 236759 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1510000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1510000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1510000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1510000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 9495672.91 |
I. Zapasy | 3045470.39 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2452455.97 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 593014.42 |
II. Należności krótkoterminowe | 5887416.97 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5887416.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5708350.66 |
– do 12 miesięcy | 5708350.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55354 |
C. inne | 98877.28 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 24835.03 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 460254.34 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 460254.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 460254.34 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 460254.34 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102531.21 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2001-04-12
2005-10-10
" CEMHURT- MATERIAŁY BUDOWLANE " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-12
2003-12-19
BEMA, 102, BIAŁYSTOK, 15-950, BIAŁYSTOK, POLSKA
2003-12-19
2005-10-10
OCTOWA, 5, BIAŁYSTOK, 15-399, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie